Файл: Баланс и отчетность (ООО «СК «Стоун»).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 03.04.2023

Просмотров: 431

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Заключительная глава раскрывает баланс – как основную и самую важную форму отчетности. Здесь проводится характеристика финансового состояния строительной организации ООО «СК «Стоун», что помогает выявить положительные и отрицательные тенденции развития предприятия. Анализ проводился горизонтальным и вертикальным способами анализа баланса.

Особенность бухгалтерского баланса состоит в том, что в нем одновременно сопоставляется и имущество, права, и обязательства (долги). При этом имущество может оказаться равным долгам, быть больше или меньше долгов. Если имущество равно долгам, то права и обязанности взаимно погашаются. Если оно больше долгов, имеется превышение прав над обязательствами, получившее название чистых активов. Если имущество меньше долгов, возникает его дефицит.

Таким образом, бухгалтерский баланс служит источником наиболее полной информации для обширного круга пользователей. Так, он знакомит собственников, кредиторов, инвесторов и других заинтересованных лиц с имущественным состоянием организации. По данным бухгалтерского баланса определяется степень предпринимательского риска. Также определяется конечный финансовый результат работы организации в виде наращения собственного капитала за отчетный период (экономической прибыли), который отражается в виде чистой прибыли или убытка.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» принят ГД ФС РФ 23.02.1996 г.- М.: Омега-Л, 2010. – 24 с.

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 24.03.2000 № 31н, от 18.09.2006 № 116н. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1999.- 36 с.

3. Ананьева Е.Н. Годовая отчетность без ошибок // Отчетность и итоги.- 2010.- № 1.- 98 с.

4. Арабян К.К. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности внешними пользователями: учеб. Пособие, изд. 2-е. – М.: КноРус, 2010. – 304 с.

5. Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2010. – 279 с.

6. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: 2-е изд. – М.: Дело и сервис, 2007. – 337 с.

7. Ковалев В.В. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие. – М.: Велби,2008. – 432 с.

8. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. – М.: Инфра-М, 2009. – 832 с.

9. Ларионов А.Д., Карзаева Н.Н., Нечитайло А.Ш. Бухгалтерская финансовая отчетность: учебное пособие. – М.: Велби, 2007, 208 с.

10. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник. — М.: ИНФРА-М, 2009. – 544 с.


11. Соколова Е.С., Бебенева Е.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие. – М.: МЭСИ, 2008. – 94 с.

12. Соколова Е.С., Егорова Л.И., Арабян К.К. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебно-практическое пособие. – М.: МГУ экономики, статистики и информатики, 2008. – 136 с.

13. 22 ПБУ. 11 указаний и рекомендаций по бухгалтерскому учету в РФ. – М: Ось-89, 2008. – 416 с.

Приложение 1

Приложение

к приказу Министерства финансов РФ

от 22.07.03 № 67н

09

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

31 декабря

на __________________20___ г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2009

12

31

Общество с ограниченной ответственностью«Строительная Компания Стоун»

Организация _______________________________________________________ по ОКПО

78151806

строительство

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

7728296684

Вид деятельности _________________________________________________по ОКВЭД

45.21

Общество с ограниченной

Организационно-правовая форма/форма собственности ___________________________

65

16

ответственностью

___________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384

443029, Томская область, Тверь г, __________________ 287______________________________________________________

Местонахождение (адрес)

Новая ул., д. 78, кв.

____________________________________________________________________________

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код показа-теля

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I . ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

-

-

Основные средства

120

3788

3028

Незавершенное строительство

130

-

30

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

-

Отложенные налоговые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

12

12

ИТОГО по разделу I

190

3800

3070

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

в том числе:

210

36346

50100

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

33927

47592

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве

213

2366

2366

готовая продукция и товары для перепродажи

214

-

-

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

53

142

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

3576

5526

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе покупатели и заказчики

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

31049

25124

в том числе: покупатели и заказчики

241

27120

23808

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

204

15113

Денежные средства

260

38

54

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

71213

95917

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

75013

98986


Форма 0710001 с. 2

Пассив

Код показа-теля

На начало отчетного
года

На конец отчетного
периода

1

2

3

4

III . КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

10

10

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

(-)

(-)

Добавочный капитал

420

-

-

Резервный капитал

в том числе:

430

-

-

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

39255

61066

ИТОГО по разделу III

490

39265

61076

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

1180

761

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

1180

761

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

1595

9911

Кредиторская задолженность

в том числе:

620

32973

27238

поставщики и подрядчики

621

31601

27148

задолженность перед персоналом организации

622

51

42

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

32

25

задолженность по налогам и сборам

624

24

22

прочие кредиторы

625

1265

-

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

34568

37149

БАЛАНС

700

75013

98986

Справка о наличии ценностей,

учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

21

21

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

-

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

-

-

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960

-

-

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-


Руководитель ___________ __________________________ Главный бухгалтер _________ ______________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

26

января

«___» _________________ __2010 ______г.

Приложение 2

Приложение

к приказу Министерства финансов РФ

от 22.07.03 № 67н

08

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

31 декабря

на __________________20___ г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2009

12

31

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компани Стоун»

Организация _______________________________________________________ по ОКПО

70151806

строительство

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

7728296684

Вид деятельности _________________________________________________по ОКВЭД

45.21

Общество с ограниченной

Организационно-правовая форма/форма собственности ___________________________

65

16

ответственностью

___________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384

443029, Томская область, Тверь г, __________________, __________________ 287______________________________________________________

Местонахождение (адрес)

Новая ул, д. 78, кв.

____________________________________________________________________________

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код показа-теля

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I . ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

-

-

Основные средства

120

3820

3788

Незавершенное строительство

130

239

-

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

-

Отложенные налоговые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

12

12

ИТОГО по разделу I

190

4071

3800

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

в том числе:

210

35061

36346

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

24288

33927

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве

213

10718

2366

готовая продукция и товары для перепродажи

214

-

-

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

55

53

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

3074

3576

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе покупатели и заказчики

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

9468

31049

в том числе: покупатели и заказчики

241

7543

27120

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

146

204

Денежные средства

260

4081

38

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

51830

71213

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

55901

75013


Форма 0710001 с. 2

Пассив

Код показа-теля

На начало отчетного
года

На конец отчетного
периода

1

2

3

4

III . КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

10

10

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

(-)

(-)

Добавочный капитал

420

-

-

Резервный капитал

в том числе:

430

-

-

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

4169

39255

ИТОГО по разделу III

490

4179

39265

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

-

1180

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

1180

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

590

1595

Кредиторская задолженность

в том числе:

620

51132

32973

поставщики и подрядчики

621

47588

31601

задолженность перед персоналом организации

622

-

51

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

13

32

задолженность по налогам и сборам

624

9

24

прочие кредиторы

625

3522

1265

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

51722

34568

БАЛАНС

700

55901

75013

Справка о наличии ценностей,

учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

-

21

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

-

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

-

-

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960

-

-

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-