Файл: Особенности и технология подготовки к составлению бухгалтерской отчетности.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 14.05.2023

Просмотров: 336

Скачиваний: 4

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1.1 Нормативно-законодательная база по учету и отчетности

1.2 Содержание и порядок составления формы №1 «Бухгалтерский баланс»

1.3 Содержание и порядок составления формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»

1.4 Содержание и порядок составления формы № 3 «Отчет об изменениях капитала»

1.5 Содержание и порядок составления формы № 4 «Отчет о движении денежных средств»

1.6 Содержание и порядок составления формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»

1.7 Международные стандарты финансовой отчетности

2. СОСТАВЛЕНИЕ ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

2.1 Составление регистров бухгалтерского учета и форм бухгалтерской отчетности

2.2 Взаимная сверка показателей форм бухгалтерской отчетности предприятия ООО «Торгмаш»

Заключение

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Приложение 2

Приложение

к приказу Министерства финансов РФ

от 22.07.03 № 67н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на __________________2009 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

09

04

20

ООО «Торгмаш»

Организация _______________________________________________________ по ОКПО

55782722

Производство мягкой мебели

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

6651212443

Вид деятельности _________________________________________________по ОКВЭД

71100

Общество с

Организационно-правовая форма/форма собственности ___________________________

Ограниченной ответственностью / частная

___________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС

65

16

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384/385

_г. Екатеринбург, ул. Белинского, 194214_______________________________________________________

Местонахождение (адрес)

д. 194, оф. 214

____________________________________________________________________________

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I . ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

804000

785425

Незавершенное строительство

130

167000

167000

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

971000

952425

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

в том числе:

210

79188

78238

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

26128

14828

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

50260

61060

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

2800

2350

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

154000

154000

в том числе: покупатели и заказчики

241

154000

154000

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

175860

160231

Прочие оборотные активы

270

6000

ИТОГО по разделу II

290

409048

392469

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

1386048

1344894


Форма 0710001 с. 2

Пассив

Код показателя

На начало отчетногогода

На конец отчетногопериода

1

2

3

4

III . КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

400000

400000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

()

()

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

в том числе:

430

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток )

470

410740

428666

ИТОГО по разделу III

490

810740

828666

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

103579

103179

Кредиторская задолженность

в том числе:

620

459729

401049

поставщики и подрядчики

621

213370

124000

задолженность перед персоналом организации

622

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

6902

задолженность по налогам и сборам

624

81789

105577

прочие кредиторы

625

164570

164570

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

12000

12000

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

575308

516228

БАЛАНС

700

1386048

1344894

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990


Руководитель ___________ __________________________

Главный бухгалтер _________ ______________________

Приложение 3

Приложение к приказу Министерства финансов РФ от 22.07.03 № 67н

в ред. приказа Министерства финансов РФ от 18.09.06 № 115н

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

09

за __________________20___г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ______________________________________________________________по ОКПО

0710002

09

04

20

55782722

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности _________________________________________________________по ОКВЭД

6651212443

71100

Организационно-правовая форма/форма собственности ________________________________

65

16

ответственностью / частная

________________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384/385

Показатель

За отчетныйпериод

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

69492

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(21598)

()

Валовая прибыль

029

47894

Коммерческие расходы

030

(1150)

()

Управленческие расходы

040

(25529)

()

Прибыль (убыток) от продаж

050

21215

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

(3100)

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

25593

Прочие расходы

100

(21300)

()

Прибыль (убыток) до налогообложения

22408

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

(4482)

()

Чистая прибыль прибыль (убыток) отчетного периода

17926

Справочно.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию