Файл: Особенности и технология подготовки к составлению бухгалтерской отчетности.pdf
Добавлен: 14.05.2023
Просмотров: 336
Скачиваний: 4
СОДЕРЖАНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
1.1 Нормативно-законодательная база по учету и отчетности
1.2 Содержание и порядок составления формы №1 «Бухгалтерский баланс»
1.3 Содержание и порядок составления формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»
1.4 Содержание и порядок составления формы № 3 «Отчет об изменениях капитала»
1.5 Содержание и порядок составления формы № 4 «Отчет о движении денежных средств»
1.6 Содержание и порядок составления формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»
1.7 Международные стандарты финансовой отчетности
2. СОСТАВЛЕНИЕ ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
2.1 Составление регистров бухгалтерского учета и форм бухгалтерской отчетности
2.2 Взаимная сверка показателей форм бухгалтерской отчетности предприятия ООО «Торгмаш»
Приложение 2
Приложение
к приказу Министерства финансов РФ
от 22.07.03 № 67н
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на __________________2009 г.
|
Коды |
||||||
|
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 |
|||||
|
Дата (год, месяц, число) |
09 |
04 |
20 |
|||
Организация _______________________________________________________ по ОКПО |
55782722 |
|||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
6651212443 |
|||||
|
Вид деятельности _________________________________________________по ОКВЭД |
71100 |
|||||
Организационно-правовая форма/форма собственности ___________________________ |
||||||
___________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС |
65 |
16 |
||||
|
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
384/385 |
|||||
Местонахождение (адрес) |
||||||
____________________________________________________________________________ |
||||||
|
Дата утверждения |
||||||
|
Дата отправки (принятия) |
||||||
|
Актив |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
I . ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||||
|
Нематериальные активы |
110 |
||||
|
Основные средства |
120 |
804000 |
785425 |
||
|
Незавершенное строительство |
130 |
167000 |
167000 |
||
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
||||
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
||||
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
||||
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
||||
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
971000 |
952425 |
||
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||||
|
Запасы в том числе: |
210 |
79188 |
78238 |
||
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
26128 |
14828 |
||
|
животные на выращивании и откорме |
212 |
||||
|
затраты в незавершенном производстве |
213 |
||||
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
50260 |
61060 |
||
|
товары отгруженные |
215 |
||||
|
расходы будущих периодов |
216 |
2800 |
2350 |
||
|
прочие запасы и затраты |
217 |
||||
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
||||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
||||
|
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
||||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
154000 |
154000 |
||
|
в том числе: покупатели и заказчики |
241 |
154000 |
154000 |
||
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
||||
|
Денежные средства |
260 |
175860 |
160231 |
||
|
Прочие оборотные активы |
270 |
6000 |
|||
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
409048 |
392469 |
||
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
300 |
1386048 |
1344894 |
||
Форма 0710001 с. 2
|
Пассив |
Код показателя |
На начало отчетногогода |
На конец отчетногопериода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
III . КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|||||
|
Уставный капитал |
410 |
400000 |
400000 |
||
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
() |
() |
||
|
Добавочный капитал |
420 |
||||
|
Резервный капитал в том числе: |
430 |
||||
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
||||
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
||||
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) |
470 |
410740 |
428666 |
||
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
810740 |
828666 |
||
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||||
|
Займы и кредиты |
510 |
||||
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
||||
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
||||
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
||||
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||||
|
Займы и кредиты |
610 |
103579 |
103179 |
||
|
Кредиторская задолженность в том числе: |
620 |
459729 |
401049 |
||
|
поставщики и подрядчики |
621 |
213370 |
124000 |
||
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
||||
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
6902 |
|||
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
81789 |
105577 |
||
|
прочие кредиторы |
625 |
164570 |
164570 |
||
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
12000 |
12000 |
||
|
Доходы будущих периодов |
640 |
||||
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
||||
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
||||
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
575308 |
516228 |
||
|
БАЛАНС |
700 |
1386048 |
1344894 |
||
|
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|||||
|
Арендованные основные средства |
910 |
||||
|
в том числе по лизингу |
911 |
||||
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
||||
|
Товары, принятые на комиссию |
930 |
||||
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
||||
|
Обеспечение обязательств и платежей полученные |
950 |
||||
|
Обеспечение обязательств и платежей выданные |
960 |
||||
|
Износ жилищного фонда |
970 |
||||
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
||||
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
||||
Руководитель ___________ __________________________
Главный бухгалтер _________ ______________________
Приложение 3
Приложение к приказу Министерства финансов РФ от 22.07.03 № 67н
в ред. приказа Министерства финансов РФ от 18.09.06 № 115н
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
|
за __________________20___г.
|
Коды |
|||
|
Форма № 2 по ОКУД Дата (год, месяц, число) Организация ______________________________________________________________по ОКПО |
0710002 |
||
|
09 |
04 |
20 |
|
|
55782722 |
|||
|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности _________________________________________________________по ОКВЭД |
6651212443 |
||
|
71100 |
|||
|
Организационно-правовая форма/форма собственности ________________________________ |
65 |
16 |
|
________________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС |
|||
|
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
384/385 |
||
|
Показатель |
За отчетныйпериод |
За аналогичный период предыдущего года |
|
|
наименование |
код |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|||
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
69492 |
|
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
(21598) |
() |
|
Валовая прибыль |
029 |
47894 |
|
|
Коммерческие расходы |
030 |
(1150) |
() |
|
Управленческие расходы |
040 |
(25529) |
() |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
21215 |
|
|
Прочие доходы и расходы |
|||
|
Проценты к получению |
060 |
||
|
Проценты к уплате |
070 |
(3100) |
|
|
Доходы от участия в других организациях |
080 |
||
|
Прочие доходы |
090 |
25593 |
|
|
Прочие расходы |
100 |
(21300) |
() |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
22408 |
||
|
Отложенные налоговые активы |
141 |
||
|
Отложенные налоговые обязательства |
142 |
||
|
Текущий налог на прибыль |
150 |
(4482) |
() |
|
Чистая прибыль прибыль (убыток) отчетного периода |
17926 |
||
|
Справочно. |
|||
|
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
||
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
|||
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
|||