Файл: Задачи Задача Дайте оценку динамики выпуска.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Решение задач

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 26.10.2023

Просмотров: 87

Скачиваний: 6

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Тема 3. Анализ производственных результатов работы предприятия

Задачи

Задача 1. Дайте оценку динамики выпуска продукции в действующих и сопоставимых ценах. Исходные данные приведены в табл. 1. Сделайте выводы.

Среднегодовые темпы роста выпуска и реализации продукции рассчитайте по формуле

,

где Т – среднегодовой темп роста;

Т1–Тn – цепные темпы роста;

n – количество лет.

Таблица 1

Динамика производства продукции, тыс. руб.


Год

Объем производства продукции

Индекс цен

Объем производства в сопоставимых ценах

Темпы роста,
% в действующих ценах

Темпы роста, % в сопоставимых ценах

базисные

цепные

базисные

цепные

1-й

80 000



80 000













2-й

89 600

1,3

68 923,08

112

112

86,15

86,15

3-й

94 300

1,4

67 357,14

117,88

105,25

84,20

97,73

4-й

96 400

1,3

74 153,85

120,50

102,23

92,69

110,09

5-й

102 800

1,25

82 240

128,50

106,64

102,80

110,90


Вывод:

Темпы роста объема производства в действующих ценах растут
, максимальный прирост объема производства в действующих ценах наблюдается в 5-м году (106,64% по сравнению с прошлым годом и 128,50% по сравнению с 1-м годом).

Темпы роста объема производства в сопоставимых ценах снижаются. Так, в 3-м году объем производства по сравнению с базисным годом в сопоставимых ценах упал на 15,8%

В 4-м и 5-м годах наблюдается постепенный рост объемов производства.

Задача 2. Рассчитайте недостающие показатели и дайте оценку выполнения плана в ассортименте. Исходные данные приведены
в табл. 2.


Таблица 2

Выпуск продукции в ассортименте по предприятию
за отчетный период, тыс. руб.

Наиме-

нование изделия

Объем выпуска продукции в сопоставимых ценах

Удельный вес выпуска, %

Выпол-нение плана, %

Засчитывается в выполнение плана

Выполнение плана по ассортименту, %

по

плану

факти-чески


по плану

фактически


А

12 800

12 860

60,38

60,01

100,47

12,800

100,00

Б

4 500

4 370

21,23

20,39

97,11

4370

97,11

В

3 900

4 200

18,40

19,60

107,69

3900

100,00

Итого

21 200

21 430

100,00

100,00

101,08

21070

99,39


Вывод: Величина коэффициента равного 0,994, существенных изменений в ассортименте предприятия не произошло. План по ассортименту был недовыполнен на 0,6%.

Задача 3. Дайте оценку выполнения задания по качеству реализованной продукции, изучив динамику коэффициента сортности. Определите влияние сортности продукции на объем реализации. Исходные данные приведены в табл. 3.

Таблица 3

Расчет влияния сортности продукции на объем реализации



по предприятию за отчетный период

Сорт продукции

Реализация продукции,
тыс. штук

Цена за единицу, руб.

Стоимость продукции, тыс. руб.

Стоимость продукции в пересчете на высший сорт

по плану

фактически

по

плану

фактически

по

плану

фактически

Высший

15,6

25,7

120

1872

3084

1872

3084

Первый

68,1

55,6

118

8035,80

6560,80

8172

6672

Второй

56,8

43,2

109

6191,20

4708,80

6816

5184

Третий

47,6

34,6

98

4664,80

3390,80

5712

4152

Итого

188,1

159,1




20763,80

17744,40

22572

19092


Вывод: в связи с увеличением в фактической структуре реализации продукции высшего сорта, произошло увеличение коэффициента сортности, коэффициента выполнения плана по качеству и уменьшению выручки от реализации за счет увеличения фактической средней цены единицы продукции.

Задача 4. Проанализируйте ритмичность выполнения плана по выпуску товарной продукции по предприятию, рассчитав коэффициент ритмичности разными методами. Определите сумму упущенных возможностей предприятия как разницу между итоговым выпуском продукции за год по плану и итоговым выпуском продукции, зачтенным в выполнение плана по ритмичности. Исходные данные приведены в табл. 4.


Таблица 4

Выпуск продукции предприятия по кварталам, млн руб.

Кварталы

Выпуск продукции за год

Удельный вес каждого квартала в общем выпуске продукции, %

Выполнение плана, %

Объем продукции, зачтенный в выполнение плана по ритмичности

по плану

фактически

по
плану

фактически

I

43

39,5

25,60

23,24

91,86

39,5

II

41

43,0

24,40

25,29

104,88

41

III

44

45,5

26,19

26,76

103,41

44

IV

40

42,0

23,81

24,71

105,00

40

Всего за год

168

170

100,00


100,00

101,19

164,5


Вывод: Коэффициент ритмичности составил 97,469%, коэффициент вариации составляет 2,53. Это означает, что выпуск продукции по кварталам отклоняется от графиков в среднем на 2,53%. Упущенная возможность предприятия составила 2.