Файл: Составить бухгалтерские проводки и заполнить книгу покупок и продаж.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.11.2023

Просмотров: 170

Скачиваний: 19

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Задание.В январе 2016 года были осуществлены следующие хозяйственные операции в ООО «Альфа» (ИНН 6321036315, КПП 631101001). Были получены денежные средства на расчетный счет от ООО «Гермес» (договор №2 от 7 января 2019 года) (ИНН 6321014563, КПП 631001101) по платежному поручению № 15 от 11 января 2019 года на сумму 156 800 рублей, в т.ч.НДС – 20 %. По договору № 3 от 11 января 2019 года в этом же месяце были получены денежные средства от ООО «Гермес» на сумму 278 000 рублей, в т.ч. НДС – 20 % по платежному поручению № 34 от 15 января 2019 года. Были перечислены денежные средства в адрес ООО «Кристалл» (ИНН 7701123654, КПП 770101001) на сумму 320 000 рублей 16 января 2019 года (от поставщика был получен счет-фактура №35 от 16.01.15 на предоплату в размере 320 000 рублей, в т.ч.НДС – 20 %).По данной предоплате был получен товар на сумму 435 600 рублей, в т.ч. НДС – 20 % (счет-фактура № 56 от 18.01.19).22.01.19 по счету-фактуре №12 был отгружен данный товар в адрес ООО «Гермес» по договору №2 от 07.01.19 на сумму 325 645 рублей, в т.ч. НДС – 20 %.Составить бухгалтерские проводки и заполнить книгу покупок и продаж.Возьмите образцы бланков Книга покупок и Книга продаж в СПС «Консультант Плюс», загрузите их в программу Eхcel.Для заполнения налоговой декларации воспользуйтесь СПС «Консультант Плюс».

Бланк выполнения задания 2

Дт. 51Кт.62 - Были получены денежные средства на расчетный счет от ООО «Гермес» 156 800 рублейДт.51 Кт.62 - По договору № 3 от 11 января 2019 года в этом же месяце были получены денежные средства 278 000 рублейДт. 60 Кт.51 - Были перечислены денежные средства в адрес ООО «Кристалл» Дт.68 Кт.76 - от поставщика был получен счет-фактура № 35 от 16.01.15 НДС 53 333 рублей Дт.41Кт.60 - По данной предоплате был получен товар на сумму 363 000 рублей Дт.19 Кт.60 - НДС 72 600 рублейДт. 62 Кт.90 - по счету-фактуре № 12 был отгружен данный товар в адрес ООО «Гермес» на сумму 325 645 рублей Дт.90 Кт.68 - в т. ч. НДС – 20% 54 274 рублейДт. 90 Кт.41 - отгружен данный товар на сумму 363 000 рублей