Добавлен: 28.06.2023
Просмотров: 78
Скачиваний: 3
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Теоретические основы управления стоимостью проекта
1.1. Основные принципы управления стоимостью проекта
1.2. Определение стоимости и бюджетирование проекта
1.3. Методы контроля стоимости проекта
Глава 2. Анализ практической реализции принципов управления стоимостью проекта в ООО «Вента»
2.2. Финансово-экономическое обоснование проекта
Глава 3. Совершенствование управления стоимостью проекта в ООО «Вента»
3.1. Направления совершенствования управления стоимостью в ООО «Вента»
3.2. Экономические результаты совершенствования управления стоимостью проекта
- Стоимость по завершении = Фактические затраты на текущую дату + Оставшаяся стоимость проекта, скорректированная с учетом индекса освоения затрат;
- Стоимость по завершении = Фактические затраты на текущую дату + Оценка оставшейся стоимости проекта (ETC);
- Стоимость по завершении = Фактические затраты на текущую дату + Новая смета на оставшуюся часть проекта.
Индекс освоения затрат (CPI) рассчитывается как отношение освоенного объема к фактическим затратам:
(1.1)
Параллельно рассчитывается индекс выполнения расписания (SPI):
(1.2)
С использованием этих показателей оценка затрат по завершении (прогнозировании затрат) рассчитывается следующим образом:
1.Традиционный метод:
ЕАС = ACWP + ETC. (1.3)
2.Метод освоенного объема:
- Пессимистическая оценка:
(1.4)
- Оптимистическая оценка:
(1.5)
Также может использоваться показатель прогнозного отклонения стоимости проекта (variance at completion — VAC):
VAC=BAC - ЕАС. (1.6)
В этих формулах используются суммарные индексы, а не периодические или дискретные. Периодические данные о затратах в различные моменты времени могут значительно отличаться друг от друга, что в итоге некорректно отразиться на конечной оценке. Суммарные данные сглаживают эти отклонения, оставаясь при этом более надежным инструментом для долгосрочного прогнозирования. В любом случае нельзя забывать, что с какой бы точностью ни была сделана оценка по завершении, она не будет на 100% корректно отражать конечный результат проекта. Чем ближе момент оценки к моменту завершения проекта, тем меньше разница между этими двумя величинами.
Глава 2. Анализ практической реализции принципов управления стоимостью проекта в ООО «Вента»
2.1. Характеристика проекта
Рассмотрим основные показатели стоимость инвестиционно-строительного проекта крупнопанельного 1-секционного жилищно-коммерческого комплекса, начало реализации которого началось в апреле 2010 г.
Основные технико-экономические показатели, характеризующие рассматриваемый проект приведены в табл. 1.
Таблица 1
Основные технико-экономические показатели проекта
Наименование |
Количество |
|
тыс. руб. |
18090,55 |
|
тыс. руб. |
17050,10 |
|
Объем строительный |
6800,3 |
|
Площадь застройки |
520,20 |
|
общая квартир |
||
жилая |
м2 |
1540,98 |
320,25 |
||
коммерческих помещений |
м2 |
290,56 |
Потребность в материальных ресурсах определена на основании объемов работ и норм расхода материалов, принимаемым по СНиП часть IV. Сроки завоза материалов увязаны с календарным планом производства работ. Материалы и конструкции доставляют на строительную площадку автотранспортом. Запас материалов и конструкций принят на 5-12 дней работы. Бетонную смесь подают к моменту укладки. Расчет потребности в материалах, конструкциях и полуфабрикатах по проекту приведен в табл. 2.2.
Таблица 2
Расчёт потребности в материалах, конструкциях и полуфабрикатах
Наименование материалов |
Ед. изм. |
Потребность |
|
общая |
подлежит хранению |
||
Стеновые панели |
м3 |
620.25 |
125.30 |
Оконные и дверные блоки |
м2 |
458.71 |
102.03 |
Кирпич в контейнерах |
тыс. шт. |
0.25 |
0.02 |
Лестничные марши |
шт. |
12 |
2.15 |
Лестничные площадки |
шт. |
5 |
1.35 |
Линолиум |
м2 |
452.7 |
198.54 |
Паркет |
м2 |
704.87 |
224.47 |
Плитка керамическая |
м2 |
85.20 |
54.04 |
Гравий фракции 5-10 мм |
м3 |
1.89 |
0.09 |
Лесоматериалы |
м3 |
28.81 |
5.07 |
Стекло |
м2 |
454.5 |
252.04 |
Основанием для составления графика движения рабочих кадров по объекту служит календарный план производства работ.
В соответствии с календарным планом производства работ составлен график движения основных строительных машин по объекту. Потребность в строительных машинах и механизмах определена исходя из объемов работ.
Таблица 3
График движения рабочей силы по объекту
№ |
Наименование профессий рабочих |
Ед. изм. |
Коли- чество |
Среднесуточное число рабочих |
|||||
май |
июн |
июль |
авг |
сен |
окт |
||||
1 |
Разнорабочие |
чел.-дн. |
402 |
70 |
45 |
60 |
100 |
75 |
52 |
2 |
Машинисты |
чел.-дн. |
14 |
4 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Землекопы |
чел.-дн. |
44 |
20 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Монтажники |
чел.-дн. |
850 |
50 |
720 |
80 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Гидроизолировщики |
чел.-дн. |
6 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Сантехники |
чел.-дн. |
150 |
50 |
50 |
20 |
20 |
10 |
0 |
7 |
Бетонщики |
чел.-дн. |
45 |
10 |
0 |
30 |
5 |
0 |
0 |
8 |
Кровельщики |
чел.-дн. |
12 |
0 |
0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Плотники |
чел.-дн. |
85 |
0 |
0 |
40 |
45 |
0 |
0 |
10 |
Стекольщики |
чел.-дн. |
18 |
0 |
0 |
12 |
6 |
0 |
0 |
11 |
Столяры |
чел.-дн. |
6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Спец. монтажники |
чел.-дн. |
45 |
0 |
0 |
40 |
5 |
0 |
0 |
13 |
Электрики |
чел.-дн. |
29 |
0 |
0 |
19 |
10 |
0 |
0 |
14 |
Штукатуры |
чел.-дн. |
60 |
0 |
0 |
0 |
60 |
0 |
0 |
15 |
Облицовщики |
чел.-дн. |
120 |
0 |
0 |
0 |
20 |
100 |
0 |
16 |
Маляры |
чел.-дн. |
150 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
17 |
Отделочники |
чел.-дн. |
35 |
0 |
0 |
30 |
5 |
0 |
0 |
Итого: |
2071 |
204 |
855 |
349 |
426 |
185 |
52 |
Количество машино-смен по месяцам распределено с учетом продолжительности выполнения механизированного процесса. Результаты расчета приведены в табл. 4.
Таблица 4
График движения основных строительных машин по объекту
№ |
Наименования машин |
Ед. изм. |
Коли- чество |
Среднесуточное число машин |
||||||
май |
июн |
июль |
авг |
сен |
окт |
ноя |
||||
1 |
Бульдозер ДЗ-43 |
шт. маш.-смен. |
1 22 |
1 8 |
1 2 |
13 |
1 9 |
|||
2 |
Экскаватор ЭО-4321 |
шт. маш.-смен. |
1 2 |
1 2 |
||||||
3 |
Кран гусеничный СКГ-30 |
шт. маш.-смен. |
1 12 |
1 5 |
1 4 |
1 3 |
||||
4 |
Автогидранатор |
шт. маш.-смен. |
1 2 |
1 2 |
||||||
5 |
Башенный кран КБ-160 |
шт. маш.-смен. |
1 21 |
1 12 |
1 9 |
Расчет объемов и трудоемкости строительных работ по жилищно-коммерческому комплексу произведен в таблице 5
Таблица.5
Расчет объемов и трудоемкости строительных работ по жилищно-коммерческому комплексу “Перекрёсток”.
Наименование работ |
Объем работ |
Трудоемкость,чел.-дн. |
|||
Ед. изм |
Кол-во |
На ед. изм |
На весь комплекс |
||
1. Подготовительные работы (по всему объекту) |
объект |
1 |
5% от Qосн |
111,63 |
|
Подземная часть |
|||||
2. Механ. разработка грунта экскаватором |
м3 |
625,45 |
0,0043 |
2,69 |
|
3. Доработка грунта вручную |
м3 |
58,8 |
0,33 |
19,4 |
|
4. Монтаж сборных конструкций подземной части, бетонирование отдельных мест, кирпичная кладка |
м3 |
425 |
0,164 |
69,7 |
|
5. Вертикальная обмазочная гидроизоляция |
м2 |
100,8 |
0,041 |
4,1 |
|
6. Устройство вводов и выпусков |
шт. |
3 |
10 |
30 |
|
7. Устройство подготовки под полы в подвале |
м2 |
205,2 |
0,035 |
7,182 |
|
8. Монтаж трубопроводов в техподполье |
м2 |
180,20 |
0,15 |
27,03 |
|
9. Обратная засыпка пазух с трамбованием вручную |
м3 |
152,35 |
0,103 |
15,69 |
|
Итого: |
175,8 |
||||
Надземная часть |
|||||
10. Устройство башенного пути и монтаж башенного крана |
Количество секций подкр. пути |
2 |
5 чел-дн на 12,5м + (8-20) |
24,6 |
|
11. Демонтаж башенного крана и разборка подкранового пути |
Количество секций подкр. пути |
2 |
50% от Q монтажа крана |
12,3 |
|
12. Монтаж поэтажных конструкций |
шт. |
857 |
0,723 |
619,6 |
|
13. Монтаж сборных конструкций крыши |
шт. |
85 |
0,448 |
38,08 |
|
14. Устройство кровли |
м2 |
197,41 |
0,07 |
13,82 |
|
15. Заполнение оконных проемов |
м2 |
204,33 |
0,2 |
40,87 |
|
16. Заполнение дверных проемов |
м2 |
347,26 |
0,138 |
47,92 |
|
17. Остекление (двойное) |
м2 |
487,5 |
0,059 |
28,76 |
|
18. Устройство встроенных шкафов и антресолей |
м2 |
41,0 |
0,2 |
8,2 |
|
19. Устройство подготовки под полы |
м2 |
1247,14 |
0,036 |
44,90 |
|
20. Монтаж и наладка лифтов |
шт |
2 |
110 |
220 |
|
21. Монтаж внутреннего инженерного оборудования (монтаж отопления, водопровода, канализации, газоснабжения) |
м3 |
6997,23 |
0,0156 |
109,16 |
|
22. Установка приборов инженерного оборудования |
м3 |
6997,23 |
0,0079 |
55,28 |
|
Итого: |
1263,5 |
||||
Электромонтажные работы |
|||||
23. 1 стадия (доштукатурный комплекс) |
6997,23 |
0,0043 |
30,09 |
||
24. 2 стадия (послештукатурный комплекс) |
м3 |
6997,23 |
0,0017 |
11,89 |
|
25. Установка электроарматуры (послемалярный комплекс) |
м3 |
6997,23 |
0,0009 |
6,30 |
|
26. Затирка поверхностей |
м2 |
6882,36 |
0,016 |
110,11 |
|
Итого: |
158,4 |
||||
Устройство полов |
|||||
27. Керамические полы |
м2 |
92,2 |
0,135 |
12,44 |
|
28. Паркетные полы |
м2 |
850,45 |
0,124 |
105,46 |
|
29. Линолеумные полы |
м2 |
564,7 |
0,094 |
53,08 |
|
30. Цементные полы |
м2 |
104,45 |
0,035 |
3,66 |
|
Итого: 174,6 |
|||||
Столярные работы |
|||||
31. Подгонка оконных переплетов, дверей |
м2 |
657,56 |
0,03 |
19,72 |
|
32. Установка оконных и дверных приборов, номерных знаков |
м2 |
598,87 |
0,06 |
35,93 |
|
33. Малярные работы |
м2 |
7458,87 |
0,046 |
343,11 |
|
33. Наружная отделка фасада |
м2 |
1230,78 |
0,050 |
61,54 |
|
Итого: 460,3 |
|||||
Трудоемкость основных строительных работ (сумма затрат труда) |
Qосн= |
2232,6 |
|||
34. Благоустройство |
Объект |
1 |
5% от Qосн |
111,63 |
|
35. Неучтенные работы |
Объект |
1 |
17% от Qосн |
379,54 |
|
36. Подготовка объекта к сдаче |
Объект |
1 |
3% от Qосн |
66,98 |
2.2. Финансово-экономическое обоснование проекта
Финансирование проекта планируется к осуществлению c первоначальными инвестициями заказчика (инвестора), соответствующим сметной стоимости проекта – 18090,55 тыс. руб.
Предполагаемая окупаемость проекта – 1 год (коммерческие предприятия начнут функционировать непосредственно после сдачи объекта в эксплуатацию – заказчик планирует продажу коммерческих площадей и квартир и получение единовременного дохода, предполагается также 100% заселенность жилого фонда – покупка новых квартир жильцами – в течение 6 мес. после сдачи объекта).
Жилищный отдел спроектирован на 20 квартир – 10 двух-комнатных и 10 - трех-комнатных общей жилой площадью 1540,98 м2. Общая жилая площадь 3-комнатных квартир – 924,90 м2, 2-комнатных квартир – 616,08 м2. Общая площадь коммерческих помещений – 290, 56 м2.
Прогнозная стоимость:
2-комн. квартира – 31,9 тыс. руб
3-комн. квартира – 38,1 тыс.руб.
Коммерческие площади – 36,7 тыс.руб.
Итого, выручка от реализации заказчиком жилищно-коммерческого комплекса по планируемым ценам, в прогнозе составит:
Выр. = 31,9 * 616,08 + 38,1 * 924,9 + 36,7 * 290,56 = 65 661,9 тыс. руб.
Рассчитаем финансовые показатели проекта (табл. 2.6)
Таблица 6.
Расчет финансовых показателей проекта.
№ п/п |
Показатель |
Сумма, тыс. руб. |
1 |
Выручка от реализации инвестиционно- строительного проекта |
65 661,9 |
2 |
Постоянные затраты |
10 458,20 |
3 |
Переменные затраты |
7 632,35 |
4 |
Себестоимость проекта (стр2 + стр 3) |
18 090,55 |
5 |
Валовая прибыль (стр. 1 – стр. 4) |
47 571,35 |
6 |
Коэффициент прибыльности (стр. 5/стр. 1), % |
72% |
По показателю рентабельности проект занял высокую позицию. Рассчитаем валовую маржу проекта, а также найдем точку безубыточности.
1) Валовая маржа (ВМ) является мерой эффективности производственной деятельности компании.
ВМ = |
валовая прибыль |
объем продаж |
Очевидно, что, чем выше ВМ, тем лучше.
В нашем случае, расчет дал следующие результаты:
ВМ = |
47531,75 / 65 661,9* 100% = 72,4% |