Добавлен: 31.01.2019
Просмотров: 929
Скачиваний: 6
Остаток внесен |
в сумме |
|
руб |
|
коп |
по кассовому ордеру № от “ ” 20 г. |
Перерасход выдан |
Бухгалтер (кассир) |
|
|
|
“ ” 20 г. |
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
л и н и я о т р е з а
Оборотная сторона формы № АО-1
Номер |
Документ, |
Наименование |
Сумма расхода |
Дебет
счета, |
||||
по отчету |
принятая к учету |
|||||||
дата |
номер |
|
в руб. коп |
в валюте |
в руб. коп |
в валюте |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Подотчетное лицо
подпись расшифровка подписи
4.Объявление на взнос наличными
-
ОБЪЯВЛЕНИЕ
0402001
на взнос наличными
200_г.
От кого
Для зачисл.
на счет №
Банк получателя
Получатель
Сумма цифрами
Сумма прописью
руб
коп.
Назначение взноса
Бухгалтер
Подпись вносителя
Деньги принял кассир
КВИТАНЦИЯ №
0402001
200_г.
От кого
Для зачисл.
на счет №
Банк получателя
Получатель
Сумма цифрами
Сумма прописью
руб
коп.
Назначение взноса
М.П.
Бухгалтер
Деньги принял кассир
ОРДЕР №
0402001
200_г.
От кого
ДЕБЕТ
Сумма
сч.№ 30
КРЕДИТ
Общая
частные
код
Банк получателя
код
Получатель
№№ сч.
Назначение взноса
Вид опер.
Назн. плат.
Бухгалтер
Кассир
№ гр. банка
5. Кассовые ордера
Унифицированная форма № КО-1 |
|
Линия отреза |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждена постановлением Госкомстата |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
России от 18.08.98 № 88 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(организация) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД |
0310001 |
|
|
КВИТАНЦИЯ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
по ОКПО |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(организация) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
к приходному кассовому ордеру № |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(структурное подразделение) |
|
|
|
от “ |
|
” |
|
|
|
г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Номер документа |
Дата составления |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Принято от |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Основание: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебет |
Кредит |
Сумма, руб. коп. |
Код |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
код
структурного |
корреспондирующий
счет, |
код аналитического учета |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма |
|
руб. |
|
коп. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
(цифрами) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято от |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(прописью) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
руб. |
|
коп. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма |
|
|
|
В том числе |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(прописью) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
руб. |
|
коп. |
|
|
“ |
|
” |
|
|
|
г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
М.П. (штампа) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получил кассир |
|
|
|
|
|
|
Кассир |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Унифицированная
форма № КО-2
Утверждена постановлением
Госкомстата России от 08.98
|
|
|
Код |
||
---|---|---|---|---|---|
|
|
Форма по ОКУД |
0310002 |
||
|
|
по ОКПО |
|
||
|
(организация) |
|
|
||
|
|
|
|||
|
Номер документа |
Дата составления |
|||
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР |
|
|
Дебет |
Кредит |
Сумма, |
Код целевого назначения |
|
|||
|
код
структурного |
корреспондирующий |
код
аналитического |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Выдать
(фамилия, имя, отчество)
Основание:
Сумма
(прописью)
|
руб. |
|
коп. |
Приложение
Руководитель организации |
|
|
|
|
|
||||
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
||||
Главный бухгалтер |
|
|
|
|
|||||
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
Получил
(сумма прописью)
|
руб. |
|
коп. |
“ |
|
” |
|
|
|
г. |
Подпись |
|
По
(наименование, номер, дата и место выдачи документа)
Выдал кассир |
|
|
|
|
|
|
|
П
7. Кассовые ордера
Бланки первичных документов учёта материальных ценностей
1. Карточка учёта материалов
Типовая межотраслевая форма № М –17
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организация |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
КАРТОЧКА № |
|
|
УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ |
|
|||
|
Структурное подразделение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Склад |
Стеллаж |
Ячейка |
Марка |
Сорт |
Профиль |
Размер |
Единица измерения |
Номенклатурный номер |
Цена |
Норма запаса |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Название материала |
|
|
|
|
|
драгоценный материал(металл) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата записи |
№ документа |
Порядковый номер записи |
От кого получено или кому отпущено |
Приход |
Расход |
Остаток |
Контроль (подпись, дата) |
|||
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карточку заполнил _______________ ____________
2. Требование-накладная на отпуск материалов
Типовая межотраслевая форма № М –11
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а
ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ № ________
Дата составления |
Код вида операции |
Отправитель |
Получатель |
Корреспондирующий счёт |
Учетная единица выпуска продукции |
|||
Структурное подразделение |
Вид деятельности |
Структурное подразделение |
Вид деятельности |
Счет, субсчет |
Код аналитического учета |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Через кого __________________________
Затребовал _________________________ Разрешил ____________________________
Корреспондирующий счет |
Материальные ценности |
Единица измерения |
Количество |
Цена |
Сумма без НДС |
Порядковый номер в складской картотеке |
||||
Счет, субсчет |
Код аналитического учета |
Наименование |
Номенклатурный номер |
Код |
Наименование |
Затребовано |
Отпущено |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отпустил __________
Получил ___________
3. Приходный ордер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятие, организация |
|
|
|
Код по ОКУД |
0303004 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР № |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"____"__________________ 20_____ г. |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид операции |
Склад |
Поставщик |
Корреспондирующий счет |
|
|
|||||
счет, субсчет |
регистрационный номер счета или другого документа на основании которого производится оприходование |
|
|
|||||||
наименование |
код |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Материальные ценности |
Единица измерения |
Количество |
Цена |
Сумма |
Порядковый номер записи по складской картотеке |
|||||
наименование, сорт, размер, марка |
Код (номенклатур ный номер) |
код |
наименование |
по документу |
принято |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Принял |
|
|
|
|
Сдал |
|
|
|
к
3. Счёт-фактура при расчётах по НДС
СЧЁТ-ФАКТУРА № ______от ________
Исправление № ______от _____________
Продавец ____________________________________________________________________________________
Адрес____________________________________________________________ телефон____________________
ИНН / КПП продавца__________________________ ________________________________________________
Грузоотправитель и его адрес ___________________________________________________________________
Грузополучатель и его адрес ____________________________________________________________________
К платежно-расчетному документу N ______ от ____________________________________________________
Покупатель___________________________________________________________________________________
Адрес ________________________________________________________телефон________________________
ИНН /КПП покупателя_______________________ __________________________________________________
Валюта: наименование, код ____________________________________________________________________
Наименование товара (описание выполненных работ, услуг), имущественного права |
Единица измерения |
Количество (объём) |
Цена (тариф) за единицу измерения |
Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего |
В том числе сумма акциза |
Налоговая ставка |
Сумма налога, предъявляемая покупателю |
Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего |
Страна происхождения товара |
Номер грузовой таможенной декларации |
||
Код |
Условное обозначение (национальное) |
Цифровой код |
Краткое наименование |
|||||||||
1 |
2 |
2а |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего к оплате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель предприятия ____________________________
Главный бухгалтер ___________________________________ "без акциза"
М.П. 166│Килограмм │ кг
Получил___________________ Выдал____________________ 643 │ RUB │Российский рубль │Россия
(подпись покупателя или его представителя) (подпись ответственного лица от поставщика)