Файл: Контрольная работа 1 По дисциплине Бухгалтерский учет.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 07.11.2023
Просмотров: 92
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Министерство образования РФТомский государственный университетСистем управления и радиоэлектроникиТУСУРКонтрольная работа №1По дисциплине «Бухгалтерский учет»Вариант №2Выполнила:****************************************
2)
Дт 10 Кт Дт 43 Кт
Сдо 520 Сдо 940Дт 66 Кт Дт 45 КтСдо 260 Сдо 20011)260 9)240
4)БАЛАНС НА 01.02.ХХ г.
Задание 14
Задание 2
| № | Наименование средств и источника их образования | Актив/Пассив | Название |
| 1 | Задолженность рабочим и служащим по оплате труда | Пассив | Источники образования средств |
| 2 | Тиски станочные, шт. | Актив | Средства |
| 3 | Запасные части для ремонта | Актив | Средства |
| 4 | Станок радиально-сверлильный | Актив | Средства |
| 5 | Вазелин технический, кг. | Актив | Средства |
| 6 | Продукция, не законченная обработкой | Актив | Средства |
| 7 | Резервный капитал | Пассив | Источники образования средств |
| 8 | Задолженность по отчислениям на социальное страхование | Пассив | Источники образования средств |
| 9 | Инвентарь разный | Актив | Средства |
| 10 | Здание заводоуправления | Актив | Средства |
| 11 | Краткосрочные кредиты | Пассив | Источники образования средств |
| 12 | Акции ТНХК | Актив | Средства |
Задание 8
1)БАЛАНС НА 01.01.ХХ г.| № счета | Средства | сумма | № счета | Источники образования средств | сумма |
| | 1. Внеоборотные активы | | | 1. Внеоборотные активы | |
| 01 | Основные средства | 2000 | 02 | Износ основных средств | 350 |
| 43 | Готовая продукция | 380 | 70 | Начислена, но не выдана з/плата | 600 |
| 45 | Товары отгруженные покупателю | 200 | 66 | Краткосрочный банковский кредит | 260 |
| 20 | Незавершенное производство | 320 | 80 | Уставной капитал предприятия | 800 |
| 50 | Касса | 250 | 84 | Фонд накопления | 480 |
| 51 | Расчетный счет | 1080 | 60 | Задолженность поставщикам | 1740 |
| | ИТОГО | 4230 | | ИТОГО | 4230 |
Хозяйственные операции
| № | Содержание операции | Сумма | Дт | Кт |
| 1 | Принят к оплате счет поставщика за полученные материалы | 200 | 10 | 60 |
| 2 | Получены наличные средства с расчетного счета для выдачи з/пл. | 460 | 50 | 51 |
| 3 | Выдана заработная плата работникам предприятия | 480 | 70 | 50 |
| 4 | Переданы в производство материалы | 180 | 20 | 10 |
| 5 | Начислена з/пл. работникам предприятия | 500 | 20 | 70 |
| 6 | Удержан подоходный налог из заработной платы работников | 100 | 70 | 68 |
| 7 | Перечислено с расчетного в погашение задолженности поставщику | 140 | 60 | 51 |
| 8 | Передана на склад готовая продукция | 60 | 43 | 20 |
| 9 | Отгружена покупателям готовая продукция | 240 | 45 | 43 |
| 10 | Принят к оплате счет поставщика за поступившие материалы | 260 | 10 | 60 |
| 11 | Погашена ссуда банка | 260 | 66 | 51 |
Дт 10 Кт Дт 43 Кт
-
200 4) 180 Сдо 380
-
3)480 1) 200
-
4
80
-
500 680 60
Сдо 520 Сдо 940Дт 66 Кт Дт 45 КтСдо 260 Сдо 20011)260 9)240
-
2
40
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
| № сч. | Название | Остаток на 01.01. | обороты | Остаток на 01.02. | |||
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | ||
| 01 | Основные средства | 2000 | | | | 2000 | |
| 02 | Износ ОС | | 350 | | | | 350 |
| 10 | Материалы | | | 460 | 180 | 280 | |
| 20 | Незавершенное пр-во | 320 | | 680 | 60 | 940 | |
| 43 | Готовая продукция | 380 | | 60 | 240 | 200 | |
| 45 | Товары отгруженные | 200 | | 240 | | 440 | |
| 50 | Касса | 250 | | 460 | 480 | 230 | |
| 51 | Расчетный счет | 1080 | | | 860 | 220 | |
| 60 | Расчеты с поставщиками | | 1740 | 140 | 460 | | 2060 |
| 66 | Краткосрочный банковский кредит | | 260 | 260 | | | |
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | | 600 | 580 | 500 | | 520 |
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | | | | 100 | | 100 |
| 80 | Уставной капитал | | 800 | | | | 800 |
| 84 | Фонд накопления | | 480 | | | | 480 |
| | ИТОГО | 4230 | 4230 | 2880 | 2880 | 4310 | 4310 |
4)БАЛАНС НА 01.02.ХХ г.
| № сч. | Средства | Сумма | № сч. | Источники образования средств | Сумма |
| 01 | Основные средства | 2000 | 02 | Износ ОС | 350 |
| 10 | Материалы | 280 | 60 | Расчеты с поставщиками | 2060 |
| 20 | Незавершенное пр-во | 940 | 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 520 |
| 43 | Готовая продукция | 200 | 68 | Расчеты с бюджетом | 100 |
| 45 | Товары отгруженные | 440 | 80 | Уставной капитал | 800 |
| 50 | Касса | 230 | 84 | Фонд накопления | 480 |
| 51 | Расчетный счет | 220 | | | |
| | ИТОГО | 4310 | | ИТОГО | 4310 |
| № | Содержание операции | Кор. счета | Сумма |
| 1 | Поступили деньги в кассу с расчетного счета:
| 50 50 | 125000 15000 |
| 2 | Поступили в кассу деньги за отпущенную за наличный расчет продукцию | 50 | 6500 |
| 3 | Поступили в кассу взносы родителей за содержание детей в детских дошкольных учреждениях | 50 | 5800 |
| 4 | Выданы из кассы:
| 70 70 | 110000 10000 |
| 5 | Поступили в кассу деньги из банка для выдачи ссуд на индивидуальное жилищное строительство | 50 | 1800000 |
| 6 | Выдано из кассы Сергееву И.Т. в возмещение перерасхода по подотчетным суммам | 71 | 160 |
| 7 | Выданы работникам предприятия ссуды на индивидуальное жилищное строительство | 70 | 1800000 |
| 8 | Списаны использованные подотчетные суммы:
| 71 71 | 300 600 |
| 9 | Внесен в кассу Носовым С.И. остаток неиспользованных подотчетных сумм | 50 | 50 |
| 10 | Выдано из кассы на командировочные расходы Иванову А.Г. | 71 | 1850 |
| 11 | Поступили в кассу деньги на проведение целевого мероприятия | 50 | 5000 |
| 12 | Поступили в кассу взносы работников в частичное погашение стоимости путевок, приобретенных за счет средств предприятия | 50 | 20000 |
| 13 | Внесены наличные деньги на расчетный счет в банке | 51 | 50000 |
| 14 | Утвержден 25.02.19___г. авансовый отчет агента отдела снабжения Иванова А.Г. | 71 | 1780 |