ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.02.2024
Просмотров: 691
Скачиваний: 8
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
| № | Наименование | а | б | в |
| 1 | Резервный капитал | 835 | 205 | 116 |
| 2 | Здание офиса | 912 | 2151 | 1934 |
| 3 | Готовая продукция | 443 | 488 | 592 |
| 4 | Прибыль | 1418 | 617 | 719 |
| 5 | Денежные средства | 1050 | 595 | 1348 |
| 6 | Задолженность по оплате труда | 1220 | 544 | 986 |
| 7 | Краткосрочный кредит | 697 | 235 | 617 |
| 8 | Задолженность покупателей | 828 | 171 | 369 |
| 9 | Финансовые вложения (2 года) | 300 | 200 | 952 |
| 10 | Уставный капитал | 1000 | 2200 | 2320 |
| 11 | Материалы | 124 | 29 | 213 |
| 12 | Остатки незавершенного производства | 912 | 226 | 156 |
| 13 | Прибыль прошлых лет | 56 | 117 | 87 |
| 14 | Валютный счет | 772 | 374 | 592 |
| 15 | Добавочный капитал | 115 | 316 | 1311 |
Представить решение в таблице:
| Наименование | Сумма, тыс.руб. | Классификация | ||||
| По видам | По источникам | |||||
| Сумма, тыс.руб. | Раздел баланса | Сумма, тыс.руб. | Раздел баланса | |||
| Резервный капитал | | | | | | |
| Здание офиса | | | | | | |
| Готовая продукция | | | | | | |
| Прибыль | | | | | | |
| Денежные средства | | | | | | |
| Задолженность по оплате труда | | | | | | |
| Краткосрочный кредит | | | | | | |
| Задолженность покупателей | | | | | | |
| Финансовые вложения (2 года) | | | | | | |
| Уставный капитал | | | | | | |
| Материалы | | | | | | |
| Остатки незавершенного производства | | | | | | |
| Прибыль прошлых лет | | | | | | |
| Валютный счет | | | | | | |
| Добавочный капитал | | | | | | |
№ 2Составить баланс после каждой хозяйственной операции
-
Учредители ООО « » 7 сентября 20__ г. внесли взносы в уставный капитал в сумме 100 тыс. руб. на расчетный счет в банке
| Актив | Сумма | Пассив | Сумма |
| | | | |
| Баланс | | Баланс | |
| Актив | Сумма | Пассив | Сумма |
| | | | |
| | | | |
| Баланс | | Баланс | |
-
2 ноября поступили от поставщиков и приняты в эксплуатацию основные средства на сумму 200 тыс. рублей.
| Актив | Сумма | Пассив | Сумма |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Баланс | | Баланс | |
-
10 ноября произведена оплата поставщикам за основные средства на сумму 200 тыс.рублей
| Актив | Сумма | Пассив | Сумма |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Баланс | | Баланс | |
-
17 ноября поступили от поставщиков материалы на сумму 150 тыс. рублей
| Актив | Сумма | Пассив | Сумма |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Баланс | | Баланс | |
-
21 ноября оплачены счета поставщиков материалов на сумму 150 тыс. рублей
| Актив | Сумма | Пассив | Сумма |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Баланс | | Баланс | |
-
22 ноября отпущены материалы на производство продукции на сумму 50 тыс. рублей
| Актив | Сумма | Пассив | Сумма |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Баланс | | Баланс | |
-
30 ноября начислена заработная плата работникам за изготовление продукции на сумму 100 тыс. рублей
| Актив | Сумма | Пассив | Сумма |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Баланс | | Баланс | |
-
30 ноября начислены страховые взносы во внебюджетные фонды (30% от начисленной заработной платы)
| Актив | Сумма | Пассив | Сумма |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Баланс | | Баланс | |
-
30 ноября начислена амортизация основных средств на сумму 5 тысяч рублей.
| Актив | Сумма | Пассив | Сумма |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Баланс | | Баланс | |
-
30 ноября оприходована на склад готовая продукция.
| Актив | Сумма | Пассив | Сумма |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Баланс | | Баланс | |