Файл: Формирование и использование финансовых ресурсов некоммерческих организаций ( Основные цели и задачи анализа финансового положения ).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 01.04.2023

Просмотров: 70

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Таблица 4

Горизонтальный анализ отчета про прибыли и убытки ОАО «Атомэнергопроект» за 2015-2017 годы

Показатель

Изменение показателей за 2016-2015 год

Изменение показателей за 2017-2016 год

Изменение показателей за 2017-2015 год

Абсолютное изменение, тыс. руб.

Относительное изменение, %

Абсолютное изменение, тыс. руб.

Относительное изменение, %

Абсолютное изменение, тыс. руб.

Относительное изменение, %

1

2

3

4

5

6

7

Выручка в том числе

1394989

4,91

8729422

29,30

10124411

35,66

Работы, услуги по проектированию и изысканиям

-494351

-6,59

741214

10,57

246 863

3,29

Услуги генподрядчика при строительстве атомной станции

3171395

34,93

8752215

71,44

11 923 610

131,3

Продажа оборудования Заказчику для строительства атомной станции

-1255509

-10,71

-759318

-7,25

-2 014 827

-17,1

Прочее

-13546

-19,24

-4691

-8,25

-18 237

-25,9

Себестоимость продаж в том числе

998330

3,80

8267136

30,34

9 265 466

35,29

Работы, услуги по проектированию и изысканиям

-18787

-0,37

190964

3,82

172 177

3,43

Услуги генподрядчика при строительстве атомной станции

2477273

25,49

8828845

72,39

11 306 118

116,3

Продолжение таблицы 4

1

2

3

4

5

6

7

Продажа оборудования Заказчику для строительства атомной станции

-1451489

-12,69

-745765

-7,47

-2 197 254

-19,2

Прочее

-8667

-10,51

-6708

-9,09

-15 375

-18,6

Валовая прибыль (убыток)

409659

19,23

462286

18,20

871 945

40,94

Коммерческие расходы

407610

3805,88

27673

6,62

435 283

4064

Управленческие расходы

50649

6,98

633244

81,63

683 893

94,31

Прибыль (убыток) от продаж

-48600

-3,49

-198631

-14,7

-247 231

-17,7

Доходы от участия в других организациях

-151

-100,00

7377

0

7 226

4785

Проценты к получению

1007966

155,85

-708251

-42,8

299 715

46,34

Прочие доходы

117625

36,64

56737

12,93

174 362

54,31

Прочие расходы

-44159

-4,65

1031140

113,8

986 981

103,9

Прибыль (убыток) до налогообложения

1120999

79,37

-1874108

-73,9

-753 109

-53,3

Текущий налог на прибыль в том числе

14734

2,52

-343259

-57,1

-328 525

-56

Постоянные налоговые обязательства

-134828

-66,25

198169

288,5

63 341,00

31,13

Изменение отложенных налоговых обязательств

4408

41,13

201350

1331

205 758

1920

Изменение отложенных налоговых активов

-70230

-63,59

34744

86,39

-35 486,00

-32,1

Прочее

11224

429,54

-4428

-32

6 796,00

260,0

Чистая прибыль (убыток)

1020403

110,46

-1663590

-85,5

-643 187

-69,6


Проанализируем таблицу 4. За 2015-2016 годы чистая прибыль ОАО «Атомэнергопроект» увеличилась на 1020403 тыс. руб. или на 110,46% на что повлияло увеличение выручки на 1394989 тыс. руб. или на 4,91%.

Выручка увеличилась за счет увеличения оказания услуг генподрядчика при строительстве атомной станции на 3171395 тыс. руб. или на 34,93%, однако по другим видам услуг наблюдается снижение. Сумма полученная от оказания работ, услуг по проектированию и изысканиям снизилась на 494351 тыс. руб. или на 6,59%, продаже оборудования Заказчику для строительства атомной станции на 1255509 тыс. руб. или на 10,71% и прочих услуг на 13546 тыс. руб. или на 19,24%.

Негативным является увеличение себестоимости оказания услуг, которая увеличилась на 998330 тыс. руб. или на 3,80% за счет увеличения себестоимости услуг генподрядчика при строительстве атомной станции на 2477273 тыс. руб. или на 25,49%, однако валовая прибыль ОАО «Атомэнергопроект» увеличилась на 409659 тыс. руб. или на 19,23%.

Увеличение коммерческих расходов на 407610 тыс. руб. или на 3805,88% и управленческих расходов на 50649 тыс. руб. или на 6,98% негативно отразились на прибыли от продаж, которая снизилась на 48600 тыс. руб. или на 3,49%.

В тоже время увеличение прочих доходов на 117625 тыс. руб. или на 36,64% и снижение прочих расходов на 44159 тыс. руб. или на 4,65% позволили увеличить операционную прибыль на 1120999 тыс. руб. или на 79,37%.

За 2016-2017 годы чистая прибыль ОАО «Атомэнергопроект» снизилась на 1663590 тыс. руб. или на 85,5% на что повлияло снижение операционной прибыли на 1874108 тыс. руб. или на 73,9%.

Положительным является увеличение выручки на 8729422 тыс. руб. или на 29,30% за счет увеличения работ и услуг по проектированию и изысканиям на 741214 тыс. руб. или на 10,57% и оказания услуг генподрядчика при строительстве атомной станции на 8752215 тыс. руб. или на 71,44%, однако по другим видам услуг наблюдается снижение.

Негативным является увеличение себестоимости оказания услуг на 8267136 тыс. руб. или на 30,34% за счет увеличения себестоимости работ и услуг по проектированию и изысканиям на 190964 тыс. руб. или на 3,82%, услуг генподрядчика при строительстве атомной станции на 8828845 тыс. руб. или на 72,39%, однако валовая прибыль ОАО «Атомэнергопроект» увеличилась на 462286 тыс. руб. или на 18,20%.

Увеличение коммерческих расходов на 27673 тыс. руб. или на 5,62 и управленческих расходов на 633244 тыс. руб. или на 81,63% негативно отразились на прибыли от продаж.

За 2013-2015годы наблюдается увеличение выручки на 10124411 тыс. руб. или на 35,66% за счет увеличения работ и услуг по проектированию на 246863 тыс. руб. или на 3,29%, услуг генподрядчика при строительстве атомной станции на 11923610 тыс. руб. или на 131,3%, а также увеличение себестоимости продаж на 9265466 тыс. руб. или на 35,29% за счет увеличения работ, услуг по проектированию и изысканиям на 172177 тыс. руб. или на 3,43% за счет увеличения услуг генподрядчика при строительстве атомной станции на 11306118 тыс. руб. или на 116,3%.


Однако валовая прибыль предприятия увеличилась на 871945 тыс. руб. или на 40,94%. Увеличение коммерческих расходов на 435283 тыс. руб. и управленческих расходов на 683893 тыс. руб. или на 94,31% негативно отразились на получение прибыли от реализации, которая снизилась на 247231 тыс. руб. или на 17,7%, а увеличение прочих расходов на 986981 тыс. руб. или на 103,9% снизили прибыль до налогообложения на 753109 тыс. руб. или на 53,3% и чистую прибыль на 643187 тыс. руб. или на 69,6%.

В целом ОАО «Атомэнергопроект» необходимо увеличивать покупательский спрос на свои услуги, привлекать инвесторов для развития деятельности, что позволит увеличить доходы предприятия и снизить себестоимость. Вторым направлением является внедрение новых технологий в производственных процессах.

Вертикальный анализ отчета про прибыли и убытки ОАО «Атомэнергопроект» за 2015-2017 годы, приведен в таблице 5.

Таблица 5

Вертикальный анализ отчета про прибыли и убытки ОАО «Атомэнергопроект» за 2015-2017 годы, %

Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Изменение показателей за 2016-2015 год

Изменение показателей за 2017-2016 год

Изменение показателей за 2017-2015 год

1

2

3

4

5

6

7

Выручка в том числе

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Работы, услуги по проектированию и изысканиям

26,43

23,53

20,12

-2,90

-3,41

-6,31

Услуги генподрядчика при строительстве атомной станции

31,98

41,13

54,53

9,15

13,40

22,55

Продолжение таблицы 5

1

2

3

4

5

6

7

Продажа оборудования Заказчику для строительства атомной станции

41,30

35,15

25,21

-6,15

-9,94

-16,09

Прочее

0,25

0,19

0,14

-0,06

-0,06

-0,11

Себестоимость продаж в том числе

92,45

91,48

92,21

-0,98

0,73

-0,25

Работы, услуги по проектированию и изысканиям

17,66

16,77

13,47

-0,89

-3,31

-4,20

Услуги генподрядчика при строительстве атомной станции

34,23

40,94

54,58

6,71

13,64

20,36

Продажа оборудования Заказчику для строительства атомной станции

40,27

33,51

23,98

-6,76

-9,53

-16,29

Прочее

0,29

0,25

0,17

-0,04

-0,07

-0,12

Валовая прибыль (убыток)

7,50

8,52

7,79

1,02

-0,73

0,29

Коммерческие расходы

0,04

1,40

1,16

1,37

-0,25

1,12

Управленческие расходы

2,55

2,60

3,66

0,05

1,05

1,10

Прибыль (убыток) от продаж

4,91

4,52

2,98

-0,39

-1,54

-1,93

Доходы от участия в других организациях

0,00

0,00

0,02

0,00

0,02

0,02

Проценты к получению

2,28

5,55

2,46

3,28

-3,10

0,18

Проценты к уплате

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие доходы

1,13

1,47

1,29

0,34

-0,19

0,16

Прочие расходы

3,34

3,04

5,03

-0,30

1,99

1,68

Прибыль (убыток) до налогообложения

4,97

8,50

1,71

3,53

-6,79

-3,26

Текущий налог на прибыль в том числе

2,06

2,02

0,67

-0,05

-1,35

-1,40

Постоянные налоговые обязательства

0,72

0,23

0,69

-0,49

0,46

-0,02

Изменение отложенных налоговых обязательств

0,04

0,05

0,56

0,01

0,51

0,52

Изменение отложенных налоговых активов

0,39

0,14

0,19

-0,25

0,06

-0,19

Прочее

0,01

0,05

0,02

0,04

-0,02

0,02

Чистая прибыль (убыток)

3,25

6,53

0,73

3,27

-5,80

-2,52


Проанализируем таблицу 5. За 2015-2016 годы в структуре выручки от реализации наибольший удельный вес занимает направление продаж оборудования заказчику для строительства атомной станции, который снизился на 6,15%, за 2016-2017 годы на 9,94% и за 2015-2017 годы на 16,09%, однако увеличился удельный вес услуг генподрядчика при строительстве атомной станции за 2015-2016 годы на 9,15%, за 2015-2016 годы на 13,40% и за 2015-2017 годы на 22,55%.

Удельный вес себестоимости услуг в структуре выручки ОАО «Атомэнергопроект» за 2015-2017 годы снизился на 0,98% за счет снижения удельного веса работ, услуг по проектированию и изысканиям на 0,89% и продаж оборудования Заказчику для строительства атомной станции на 6,76% и прочих услуг на 0,04%, а также увеличения удельного веса услуг генподрядчика при строительстве атомной станции на 6,71%.

За 2016-2017 годы наблюдается увеличение удельного веса себестоимости ОАО «Атомэнергопроект» на 0,73% за счет увеличения услуг генподрядчика при строительстве атомной станции на 13,64%, а также снижения остальных составляющих себестоимости и за 2015-2017 годы удельный вес себестоимости услуг снизился на 0,25% за счет снижения работ, услуг по проектированию и изысканиям на 4,20%, продаж оборудования Заказчику для строительства атомной станции на 16,29% и увеличения услуг генподрядчика.

Валовая прибыль в структуре себестоимости за 2015-2016 годы увеличилась на 1,02% и за 2015-2017 годы на 0,29%, однако на протяжении года удельный вес ее снизился на 0,73%, как и удельный вес прибыли до налогообложения на 6,79% и в целом чистой прибыли на 5,80%.

На снижение показателей доходности повлияло увеличение удельного веса управленческих расходов на протяжении года на 1,05%, прочих расходов на 1,99%, положительным является снижение удельного веса текущего налога на прибыль на 1,35%, за 2014-2015 годы на 0,05% и в общем за 2015-2017 годы на 1,40%.

Выполним группировку активов и пассивов баланса для ОАО «Атомэнергопроект» за 2015-2017 годы с помощью таблицы 6.

Таблица 6

Группировка активов и пассивов баланса ОАО «Атомэнергопроект» за 2015-2017 годы, тыс. руб.

Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Изменение показателей за 2017-2015 год

Абсолютное изменение, тыс. руб.

Относительное изменение, %

Наиболее ликвидные активы (группа А1)

27746447

22691906

11226603

-16519844

-59,54

Быстро реализуемые активы (группа А2)

30767596

25478062

34176505

3408909

11,08

Медленно реализуемые активы (группа А3)

4107281

5745489

11799951

7692670

187,29

Трудно реализуемые активы (группа А4)

9382227

8511072

7787556

-1594671

-17,00

Наиболее срочные обязательства (группа П1)

18607459

12634748

24387968

5780509

31,07

Краткосрочные пассивы (группа П2)

563118

718326

1045814

482696

85,72

Долгосрочные пассивы (группа П3)

49492575

44615667

36492190

-13000385

0,00

Постоянные пассивы (группа П4)

3360399

4457768

3564522

204123

6,07


Проанализируем таблицу 6. Группа наиболее ликвидных активов ОАО «Атомэнергопроект» включает денежные и финансовые вложения и за 2015-2017 годы наблюдается снижение наиболее ликвидных средств на 16519844 тыс. руб. или на 59,54%, а также наблюдается снижение трудно реализуемых активов на 1594671 тыс. руб. или на 17%, которая включает внеоборотные активы предприятия.

Однако за 2015-2017 годы наблюдается увеличение быстрореализуемых активов на 3408909 тыс. руб. или на 11,08%, которую представляет дебиторская задолженность и медленно реализуемых активов на 7692670 тыс. руб., в которую входят запасы, прочие оборотные активы и налоговые обязательства.

В пассивах ОАО «Атомэнергопроект» за 2015-2017 годы наблюдается увеличение наиболее срочных обязательств на 5780509 тыс. руб. или на 31,07%, в которой представлена кредиторская задолженность, краткосрочных пассивов на 482696 тыс. руб. или на 85,72%, в которую входят краткосрочный заемный капитал и постоянных пассивов, представленных собственным капиталом на 204123 тыс. руб. или на 6,07%, а также снижение долгосрочных пассивов на 13000385 тыс. руб.

Выполним анализ ликвидности ОАО «Атомэнергопроект» за 2015-2017 годы с помощью таблицы 7.

Таблица 7

Анализ ликвидности ОАО «Атомэнергопроект» за 2015-2017 годы

Показатель

Критерий

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Абсолютное изменение, +/-

за 2016-2015 год

за 2017-2016 год

за 2017-2015 год

Общий платежеспособности

-

1,31

1,41

0,89

0,09

-0,52

-0,43

Коэффициент абсолютной ликвидности

≥0,1-0,7

1,491

1,796

0,460

0,30

-1,34

-1,03

Коэффициент срочной ликвидности

≤1

3,145

3,812

1,862

0,67

-1,95

-1,28

Коэффициент текущей ликвидности

≤2

3,366

4,267

2,366

0,90

-1,90

-1,00

Доля оборотных средств в активах

≥0,5

0,870

0,864

0,881

-0,01

0,02

0,01

Коэффициент обеспеченности собственными средствами

≥0,1

-0,096

-0,075

-0,073

0,02

0,00

0,02