Файл: Оценка системы внутреннего контроля экономического субъекта.docx
Добавлен: 23.11.2023
Просмотров: 281
Скачиваний: 9
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
1 Характеристика исследуемого объекта (организации)
2 Система внутреннего контроля и характеристика ее элементов
3 Предварительная оценка системы внутреннего контроля организации
4 Процедуры подтверждающего тестирования системы внутреннего контроля
5 Оценка результатов тестирования системы внутреннего контроля
Для совершенствования внутреннего контроля ООО «АйТиБи» рекомендовано ввести службу внутреннего контроля, также разработать Положение о внутреннем контроле. Эффективная работа службы внутреннего контроля является необходимым условием для соблюдения законодательства, выполнения финансово-хозяйственных планов, эффективного использования ресурсов образовательного учреждения. Она позволяет не допустить совершения финансовых ошибок в работе учреждения или свести к минимуму потери от их совершения.
Список используемых источников
Нормативные правовые акты:
-
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51ФЗ. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ -
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 ФЗ «О бухгалтерском учете». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ -
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307 . Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/ -
Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/ -
Приказ Минфина РФ от 29.07.1998г. N34 н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/ -
Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/ -
Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об утверждении положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 N 12522) .Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81164/ -
<Информация> Минфина России N ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности».Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/178421d07c89a24497da9a5bd8a5a5c4caa1b680/
Книги, монографии, учебники, учебные пособия:
-
Аудит в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / под редакцией М. А. Штефан. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 238 с. -
Аудит: учебник для вузов / Н. А. Казакова [и др.] ; под общей редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 409 с. -
Бухгалтерский учет, анализ и аудит: современное состояние и перспективы развития [Текст] : материалы XII Междунар. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 19 апреля 2021 г.) / [отв. за вып.: Н.С. Нечеухина, Т.И. Буянова] ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. – Екатеринбург : [Изд-во УрГЭУ], 2021. – 170 с. -
Вилисов, В. Я. Инструменты внутреннего контроля : монография / В. Я. Вилисов, И. Е. Суков. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. - 262 с. -
Касьянова, С. А. Методические аспекты оценки системы внутреннего контроля организации : монография / С.А. Касьянова, В.В. Салий, З.А. Шарудина. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 334 с. -
Орлов, С. Н. Внутренний аудит в современной системе корпоративного управления компанией : практическое пособие / С. Н. Орлов. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 284 с. -
Осипов, В. И. Контроль и аудит деятельности коммерческой организации: внешний и внутренний : учебное пособие / В.И. Осипов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 221 с. -
Парушина, Н. В. Аудит [Текст]: основы аудита, технология и методика проведения аудиторских проверок: учеб. пособие / Н. В. Парушина, Е. А. Кыштымова.–2-е изд.,перераб. и доп.– М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019.– 559 с. -
Серебрякова, Т. Ю. Внутренний контроль и контроллинг : учебное пособие / Т.Ю. Серебрякова, О.А. Бирюкова ; под ред. Т.Ю. Серебряковой. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 238 с. -
Серебрякова, Т. Ю. Риски организации и внутренний экономический контроль : монография / Т.Ю. Серебрякова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 111 с. -
Серебрякова, Т. Ю. Теория и методология сквозного внутреннего контроля : монография / Т.Ю. Серебрякова. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 329 с. -
Суглобов, А. Е. Аудит: учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, В.Ю. Савин и др.; под ред. А.Е. Суглобова. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 374 с.
Статьи в журнале или газете:
-
Дачева, С.Р., Пивень, И.Г. Внутренний аудит в управлении организациями: задачи, принципы, особенности / С. Р. Дачева, И. Г. Пивень // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2020. - № 4-2 (62). -С. 65-68. -
Дедова, О.В., Кузнецова, О.Н. Организация внутреннего контроля на предприятии / О. В. Дедова, О.Н. Кузнецова // Экономика. Социология. Право. - 2020. – №3 (19). – С. 23-29 -
Ефремова, Е.И. Внутренний контроль выявления и предупреждения фальсификации бухгалтерской отчетности / Е. И. Ефремова // Актуальные проблемы и перспективы развития аудита, бухгалтерского учета, экономического анализа и налогообложения. Материалы национальной (всероссийской) научно-практической и методической конференции. - 2019. - С. 27-34. -
Ковалева, Н.Н., Мельгуй, А.Э. Оптимизация системы внутреннего контроля на предприятии / Н. Н. Ковалева, А. Э. Мельгуй // Экономика. Социология. Право. – 2020. – №4 (20). – С. 27-34 -
Кузьмищев, О.С., Чередникова, А.А. Организация внутреннего контроля на предприятиях / О. С. Кузьмищев, А.А. Чередникова // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2020. – №10-1. – С. 183-188 -
Лосева, А. С., Быковская, А. А. Оценка системы внутреннего контроля для целей аудита / А. С. Лосева, А. А. Быковская // Наука и образование. - 2022. - №2. – С. 5-12 -
Пивень, И.Г., Грабивчук, В.Я. Внутренний аудит и его роль в системе внутреннего контроля / И. Г. Пивень, В. Я. Грабивчук// Экономика и бизнес: теория и практика. – 2021. – №1-2. – С. 51-54 -
Сагидуллаева, М.С., Джафарова, Л.В. Внутренний контроль и внутренний аудит / М. С. Сагидуллаева, Л. В. Джафарова // Экономика и социум. - 2020. – №4 (71). – С. 830-834 -
Ширяева, Г. Ф., Макарова, В. И. Совершенствование внутреннего контроля на предприятии / Г. Ф. Ширяева, В. И. Макарова // Вестник евразийской науки. - 2019. – №2. – С. 12-21
Приложения
Приложение А
Устав
Приложение Б
Бухгалтерская отчетность за 2022 год
Приложение В
Бухгалтерская отчетность за 2021 год
1 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 ФЗ «О бухгалтерском учете». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
2 <Информация> Минфина России N ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности».Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/178421d07c89a24497da9a5bd8a5a5c4caa1b680/
3 Вилисов, В. Я. Инструменты внутреннего контроля : монография / В. Я. Вилисов, И. Е. Суков. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. - 262 с.
4 Дедова, О.В., Кузнецова, О.Н. Организация внутреннего контроля на предприятии / О. В. Дедова, О.Н. Кузнецова // Экономика. Социология. Право. - 2020. – №3 (19). – С. 23-29
5 Кузьмищев, О.С., Чередникова, А.А. Организация внутреннего контроля на предприятиях / О. С. Кузьмищев, А.А. Чередникова // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2020. – №10-1. – С. 183-188
6 Лосева, А. С., Быковская, А. А. Оценка системы внутреннего контроля для целей аудита / А. С. Лосева, А. А. Быковская // Наука и образование. - 2022. - №2. – С. 5-12
7 Сагидуллаева, М.С., Джафарова, Л.В. Внутренний контроль и внутренний аудит / М. С. Сагидуллаева, Л. В. Джафарова // Экономика и социум. - 2020. – №4 (71). – С. 830-834
8 Пивень, И.Г., Грабивчук, В.Я. Внутренний аудит и его роль в системе внутреннего контроля / И. Г. Пивень, В. Я. Грабивчук// Экономика и бизнес: теория и практика. – 2021. – №1-2. – С. 51-54
9 Серебрякова, Т. Ю. Внутренний контроль и контроллинг : учебное пособие / Т.Ю. Серебрякова, О.А. Бирюкова ; под ред. Т.Ю. Серебряковой. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 238 с.
10 Серебрякова, Т. Ю. Риски организации и внутренний экономический контроль : монография / Т.Ю. Серебрякова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 111 с.
11 Дачева, С.Р., Пивень, И.Г. Внутренний аудит в управлении организациями: задачи, принципы, особенности / С. Р. Дачева, И. Г. Пивень // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2020. - № 4-2 (62). -С. 65-68.