Файл: Внедрение сбалансированной системы показателей на предприятии.pdf
Добавлен: 06.04.2023
Просмотров: 634
Скачиваний: 1
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА 1. Сбалансированная система показателей: сущность и структура
1.2 Сущность и структура сбалансированной системы показателей
1.3. Стратегическая карта предприятия как составляющая ССП
ГЛАВА 2. Внедрение сбалансированной системы показателей
2.1. Построение и внедрение сбалансированной системы показателей
2.2. Преимущества и недостатки сбалансированной системы показателей
ГЛАВА 3. Пример разработки внедрения сбалансированных показателей на предприятии ЗАО «МЭДСИ»
3.1 История открытия и маркетинговый анализ ЗАО «МЕДСИ»
3.2 Разработка Сбалансированной системы показателей для ЗАО «МЕДСИ»
3.4 Взаимосвязь между причинно-следственными связями и стратегическими целями
3.5 Выбор показателей и определение их целевых значений
3.7 Определение плана стратегических мероприятий
3.8 Оценка и анализ информации о выполнении стратегии
Сокращения затрат можно добиться за счет модернизации устаревшего оборудования. Повышение эффективности работы сотрудников напрямую зависит от внедрения системы обучения и наставничества в компании, также от затрат на мотивацию персонала.
3.5 Выбор показателей и определение их целевых значений
Для каждой из четырех рассмотренных ранее проекций был выбран ряд ключевых показателей эффективности (KPI), которые позволяют оценить степень достижения поставленных стратегических целей. Ключевые показатели представлены в таблице 15,а формулы для расчета в таблице 16.
На основе имеющихся данных и представлений менеджеров компании были установлены целевые значения, котором должны будут соответствовать фактические значения показателей через 5 лет.
Таблица. 1 Ключевые показатели эффективности, характеризующие стратегические цели
|
Проекция |
Стратегическая цель |
Ключевые показатели эфективности |
|||
|
Финансы |
Повышение уровня рентабельности капитала |
Рентабельность капитала |
|||
|
Увеличение прибыли компании |
Прибыль |
||||
|
Сокращение издержек |
Сокращение суммарных издержек |
||||
|
Клиенты |
|
Доля рынка |
|||
|
Процент клиентов, заключивших долгосрочный контракт |
||||
|
Создать эффективную систему мониторинга рынка. |
Процент удовлетворенных |
||||
|
Бизнес -процессы |
Модернизация применяемых технологий и оборудования. |
Процент клиентов, обратившихся в другую клинику за услугой, в связи с отсутствием современного оборудования |
|||
|
Поиск новых поставщиков товаров и оборудования. |
Процент несвоевременных поставок |
||||
|
Внедрить корпоративную информационную систему. |
Процент этапов внедрения корпоративной системы управления, выполненных в срок |
||||
|
Обучение и развитие |
Внедрить автоматизированную систему учета и планирования персонала. |
Количество рабочих мест на незанятые должности клинике |
|||
|
Создать систему профессионального обучения и наставничества. |
Процент квалифицированных сотрудников |
||||
|
Обеспечить поддержание высокой мотивации участников бизнес-процессов. |
1) Процент сотрудников, удовлетворенных системой мотивации 2) Затраты на мотивацию сотрудников |
Таблица 2.Определили формулы для расчета ключевых показателей
|
№ п п |
Ключевой показатель эффективности |
Формула для расчета |
Уловные обозначения |
|
1 |
Рентабельность капитала |
Ркап = Пчист/Кап |
Пчист – чистая прибыль за период; Кап – вложенный капитал за пери- од |
|
2 |
Прибыль |
П чист |
|
|
3 |
Сокращение суммарных издержек |
СЗ = 1-Затр1/Затр0 |
Затр1 – затраты текущего периода; Затр0 – затраты предыдущего периода |
|
4 |
Доля рынка |
Др=Qпрод/Qо бщ. прод |
Qпрод – объем продаж нашей компании; Qобщ.прод – общий объем продаж |
|
5 |
Процент клиентов, заключивших долгосрочный контракт |
Кл.привлеч. |
|
|
6 |
Процент удовлетворенных клиентов. |
Кудовл.=Куд.кл./Ккл.общ. |
Куд.кл- количество клиентов, удовлетворённых оказываемыми услугами; Ккл.общ- общее число пациентов. |
|
7 |
Процент клиентов, обратившихся в другую клинику за услугой, в связи с отсутствием современного оборудования |
Кл.ушедш |
|
|
8 |
Процент несвоевременных поставок |
Кпост=Nпост>срок/ Nпост |
Nпост>срок – количество несвоевременных поставок; Nпост – количество поставок всего |
|
9 |
Процент этапов внедрения корпоративной системы управления, выполненных в срок |
Кпроект= Nвып.эт/ Nэт.по пл |
Nвып.эт – количество выполненных этапов в срок; Nэт.по пл – количество этапов, запланированных к выполнению в периоде |
|
10 |
Количество рабочих мест на незанятые должности клинике. |
Квак.мест |
|
|
11 |
Процент квалифицированных сотрудников |
Кквал=Nкв.сотр/Nсотр |
Nкв.сотр – количество квалифицированных сотрудников; Nсотр – количество сотрудников |
|
12 |
Процент сотрудников, удовлетворенных системой мотивации |
Кудвл.=Копрош.сотр./Кобщ.сотр. |
Кпрош.сотр. количество опрошенных сотрудников, которые удовлетворены системой мотивации; Кобщ.сотр.-обще число опрошенных. |
|
13 |
Затраты на мотивацию сотрудников |
Затр.мот |
Целевые значения (KPI)
Рентабельность капитала -20%
Прибыль-30%
Сокращение суммарных издержек -15%
Доля рынка -5%
Процент клиентов, заключивших долгосрочный контракт -70%
Процент удовлетворенных клиентов-80%
Клиенты обратившиеся в другую клинику, в связи с устаревшим оборудованием-0%
Несвоевременные поставки-0%
Этапы внедрения корпоративной работы выполненные в срок-100%
Количество мест на незанятые должности-10мест
Квалифицированные сотрудники -95%
Сотрудники удовлетворенные мативацией-95%
Затраты на мотивацию -4,5 млн.руб
3.6 Определение связи показателей с бизнес-процессами
В данном разделе будет определена связь показателей из таблицы 18 с бизнес-процессами, за которые отвечают структурные подразделения компании.
Рентабельность капитала -Административно-хозяйственная часть (бухгалтерия) – финансирование деятельности и расчеты
Прибыль- Административно-хозяйственная часть (бухгалтерия) – финансирование деятельности и расчеты
Сокращение суммарных издержек- Административно-хозяйственная часть (бухгалтерия) – финансирование деятельности и расчеты
Доля рынка- Маркетинговый отдел – продвижение и продажи
Процент клиентов, заключивших долгосрочный контракт -Отдел по работе с клиентами - продвижение услуг и привлечение клиентов
Процент удовлетворенных клиентов -Отдел по работе с клиентами - продвижение услуг и привлечение клиентов
Процент клиентов, обратившихся в другую клинику за услугой, в связи с отсутствием современного оборудования - Отдел по работе с клиентами - продвижение услуг и привлечение клиентов
Процент несвоевременных поставок -Отдел закупок - закупки и снабжение
Процент этапов внедрения корпоративной системы управления, выполненных в срок -Отдел кадров - разработка стратегии
Количество рабочих мест на незанятые должности клинике.- Отдел кадров - управление персоналом и воспроизводство (текучка кадров)
Процент квалифицированных сотрудников -Отдел кадров - управление персоналом и воспроизводство (текучка кадров)
Процент сотрудников, удовлетворенных системой мотивации -Отдел кадров - управление персоналом и воспроизводство (текучка кадров)
Затраты на мотивацию сотрудников- Отдел кадров - управление персоналом и воспроизводство (текучка кадров)
Ключевые показатели эффективности (KPI) относятся к уровню функции. Количество ключевых показателей для каждого департамента не должно быть большим.
Например, рабочий, отвечающий за конкретные процессы, может иметь 3-5 KPI. Что касается руководителя, то количество показателей может достигать до 10-12.
KPI- система оценки, представленная в виде показателей, с помощь которых организация может определить достижение стратегических и тактических целей. Показатели работы каждого отдельного сотрудника связывают с общим KPI компании (таким, как рентабельность, прибыль и др.). Использование выбранных показателей дает возможность оценить состояние компании на рынке и помочь в реализации выбранной стратегии. Целью такой системы является достижение сбалансированности действий сотрудников различных подразделений. Работа на основе такой системы дает возможность специалистам понять, что необходимо предпринять, чтобы действия принесли результат и были эффективными. Это может быть количество пациентов, принятых врачом за единицу времени, а также, польза, полученная от деятельности этого врача. Каждому ключевому показателю присваивается свой вес, который будет учитываться при его оценке. При работе с системой KPI, необходимо соблюдать следующие правила:
. чем важнее цель, тем больше вес показателя;
. веса надо расставлять, начиная с наиболее важных KPI;
. плохо измеряемые, нерелевантные, общие цели, KPI, не
должны иметь большой вес (15–20%);
. KPI не должен быть «тяжелее» 50% и «легче» 5%;
. сумма весов всех задач должна быть равна 100%.
3.7 Определение плана стратегических мероприятий
Для достижения стратегические целей разработали программу стратегических мероприятий: проекты, программы.
Программа стратегических мероприятий
Стратегическая цель -Увеличение прибыльности ЗАО - «МЕДСИ»
Мероприятие-Оптимизация затрат, которые приведут к снижению издержек и уменьшению себестоимости предоставляемых услуг.
Стратегическая цель -Сокращение совокупных затрат
Мероприятие -Оптимизация затрат по всей цепочке создания стоимости
Стратегическая цель -Расширение клиентской базы
Мероприятие-Внедрение новой маркетинговой кампании по способу привлечения новых клиентов, в том числе для долгосрочных договоров
Стратегическая цель -Сокращение несвоевременных поставок
Мероприятие-Поиск новых поставщиков товаров и оборудования.
Оптимизация взаимодействия структурных подразделений -Внедрение корпоративной информационной системы взаимодействия подразделений
Модернизация -Долгосрочные договора на поставку современного высокотехнологичного оборудования с ведущими мировыми поставщиками медицинского оборудования
Повышение квалификации рабочих -Внедрение системы, занимающей программами обучения и повышения квалификации сотрудников
Повышение эффективности системы мотивации персонала -Разработка единой системы мотивации, проведение тренингов и опросов по вопросам удовлетворенности сотрудников рабочим процессом
3.8 Оценка и анализ информации о выполнении стратегии
Сбор информация, а также ее оценка и анализ о выполнении принято осуществлять при помощи специально разработанных программных продуктов.
Компания получает возможность эффективно использовать ССП только в том случае, когда будет полностью обеспечена соответствующая поддержка этой модели определённой информационной технологией.
При выборе программного обеспечения необходимо обратить внимание на следующее:
. методологию, заложенную в основу ПО;
. насколько полно ПО охватывает сферы управления
эффективностью;
. цена ПО;
. совместимость с другими установленными в компании
автоматизированными система управления.
Были рассмотрены несколько наиболее известных ПО для разработки ССП - QPR ScoreCard, Dialog Strategy, и модули - Geac Performance Management, Business Performance Management, Cognos Metrics Manager, SAP Strategic Enterprise Management и «Инталев: Навигатор». Программные обеспечения, используемые для автоматизации управления предприятием с помощью ССП.
На основе проведённого анализа программных систем было принято решение использовать ПО QPR ScoreCard, т.к. она используется для любых систем показателей, в том числе ССП.
QPR ScoreCard позволяет:. создавать и разрабатывать многостороннюю систему управления эффективностью компании, созданную согласно представленным требованиям;. проводить моделирование системы показателей;. каждому пользователю открывает доступ к собственной информации, за которую он несет ответственность;. распространять на всех организационных уровнях понимание стратегии и целей компании;. быстро и легко ориентироваться и находить необходимую информацию среди элементов модели.
3.9 Оценка эффективности внедрения ССП для ЗАО «МЕДСИ»
Эффект от внедрения информационной системы разделим на
две составляющие: материальную и нематериальную. К нематериальной относятся составляющей следующие показатели: