Файл: Организационные структуры управления на предприятии (организации) и основные пути их совершенствования.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.06.2023

Просмотров: 96

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Вся продукция выпускаемая компанией «Флим» имеет патенты на изобретения, как противоугонных замков, так и отдельных их элементов, А так же сертификаты специальной лаборатории МВД и ФСБ России (г. Балашиха). Единственный продукт, качество которых подтверждено сертификатами учреждений столь высокого статуса.

Дилерская сеть: 26 региональных складов, 8 фирменных магазинов, более 600 представителей в России.

Организационная структура предприятия представлена на рис. 3.

В ООО «Флим» существует линейн-функциональная структура управления. Данная структура образуется путем создания специальных служб при каждом линейном руководителе. Управление предприятием осуществляется в соответствии с законодательством и Уставом. Высшим органом управления является его руководитель – генеральный директор. Он представляет интересы предприятия, заключает договора, трудовые соглашения, открывает в банках расчетные счета, распоряжается средствами организации, утверждает штаты и должностные инструкции, издает приказы и дает обязательные для всех работников указания.

Генеральный директор

Дирекция по персоналу и безопасности

Дирекция по маркетингу и сбыту

Финансовая дирекция

Дирекция по производству

Цех механической обработки

Отдел снабжения

Цех механосборочных работ

Производственный отдел

Служба главного инженера

Отдел электроники

Технологический отдел

Конструкторский отдел

Служба содержания зданий и сооружений

Ремонтная бригада

Отдел маркетинга и сбыта

Отдел по связям с общественностью

Служба IT

Отдел обслуживания информационных систем

Отдел разработки и сопровождения программного обеспечения

Рис. 3. Организационная структура предприятия[35]

Система управления ООО «Флим» включает в себя две подсистемы: управляющую и управляемую. В состав управляющей системы входят функциональные подразделения и специалисты, возглавляемые директором предприятия. В качестве управляемой системы выступают основные и вспомогательные подразделения, обеспечивающие процессы производства продукции

Основные показатели деятельности ООО «Флим» представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные технико-экономические показатели деятельности


ООО «Флим» за 2011-2013 гг.[36]

Наименование

показателя

2011 г

2012 г

2013 г

Отклонения

Абсолютные,

(+, -)

Относительные, %

2012/

2011

2013/

2012

2012/

2011

2013/

2012

Объём реализации

в стоимостном выражении, тыс.руб.

в натуральном выражении, ед.

261058,04

341585

271679,06

365870

330443,12

412566

10621,02

24285

58764,06

46696

4,07

7,11

21,63

12,76

Средняя цена произведенной продукции, тыс.руб.

0,764

0,742

0,801

-0,022

0,059

-2,88

7,95

Численность работающих, чел.

в т.ч. рабочих

58

30

59

31

60

31

1

1

1

-

1,72

3,33

1,70

-

Выработка одного

работающего, тыс.руб.

одного рабочего

4462,5

8587,4

4543,1

8570,3

5507,4

10391,3

80,60

-17,1

964,3

182,10

1,80

-0,20

21,23

21,25

Затраты на 1 руб. реализации, руб.

0,88

0,91

0,92

0,03

0,01

2,91

1,33

Прибыль от реализации, тыс.руб.

31403,03

25715,02

27343,04

-5688,01

1628,02

-18,11

6,33

Рентабельность продукции, %

13,67

10,45

8,27

-5,40

-2,18

-

-

Как видно из данных таблицы, прирост объема реализации в ООО «Флим» в 2013 г. к уровню 2012 г. составил 58 764 тыс.руб. (+21,63 %), и в 2012 г. к уровню 2011 г. составил 10 621 тыс.руб. (+4,07%). Рост объема продаж в денежном выражении обусловлен как увеличением объема продаж в натуральном выражении, так и увеличением цен на продукцию.


Расширение объема производства повлекло увеличение численности работников предприятия. Выработка на одного работающего в 2013 г. возросла по сравнению с 2012 г. на 96,43 тыс.руб. и составила 21,23 % к уровню 2012 г. Выработка имеет тенденцию роста. Таким образом, рост объема производства на предприятии в 2013 г. обусловлен как экстенсивными факторами (увеличением численности работников), так и интенсивными (ростом производительности труда).

Себестоимость в 2013 г. возросла на 57 136 тыс. руб. (+23,23 %) к 2012 г., и в 2012 г. возросла на 16,39 тыс.руб. (+7,10 %) к 2011 г. Затраты на 1 рубль реализации увеличиваются в 2013 г. на 0,01 рубль по сравнению с 2012 г., и на 0,03 рубля в 2012 г. по сравнению с 2011 г.. Факт увеличения затрат на рубль производства свидетельствует о том, что темпы роста полной себестоимости продукции в исследуемом периоде опережали темпы роста производства.

Прибыль от реализации в 2011 г. составила 31 403 тыс.руб., в 2012 г. снизилась и составила 25 715 тыс.руб. Прибыль от реализации, полученная ООО «Флим» в 2013 г. составила 27 343 тыс.руб., что выше, чем в 2012 г., но ниже, чем в 2011 г. на 5 688 тыс.руб. Рентабельность продукции (услуг) имеет тенденцию к снижению вследствие увеличения затрат на 1 рубль реализации продукции.

Проанализировав основные технико-экономические показатели деятельности предприятия ООО «Флим», можно говорить, что производственная ситуация улучшается, предприятие работает эффективно, имеет прибыль, темпы роста которой значительно повысились, а также увеличились темпы продукции. Основной доход предприятие получает от основной деятельности.

2.2. Анализ организационной структуры управления предприятием

На основе методики, изложенной в п. 1.2 курсовой работы проведен анализ эффективности организационной структуры ООО «Флим».

Таблица 2

Анализ эффективности организационной структуры управления за 2011-2013 г.г.[37]

ПОКАЗАТЕЛИ

Ед.
изм.

Абсолютное значение

Абсолютное изменение: +, –

Темп прироста, %

2011

2012

2013

2012/

2011

2013/

2012

2012/

2011

2013/

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели финансово-экономической эффективности основной деятельности

1

Темп роста объема выпуска продукции

%

101,10

104,07

121,63

2,97

17,56

-

-

2

Абсолютные показатели роста выпуска продукции

тыс.

руб.

8765

10621

58764

1856

48143

21,18

453,3

3

Темп роста прибыли выпуска продукции

%

101,90

81,89

106,33

-20,01

24,44

-

-

4

Абсолютные показатели роста прибыли от выпуска продукции

тыс.

руб.

876

-5688

1628

-6564

7316

-749,32

-

5

Темп роста полной себестоимости продукции

%

100,20

107,10

123,23

6,90

16,13

-

-

6

Степень полноты уплаты налогов

%

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

7

Коэффициент абсолютной ликвидности

-

0,018

0,020

0,021

0,002

0,001

11,11

5,00

8

Коэффициент промежуточной ликвидности

-

0,029

0,030

0,032

0,001

0,002

3,45

6,25


Продолжение таблицы 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

Коэффициент текущей ликвидности

-

0,790

0,810

0,811

0,020

0,001

2,53

0,12

10

Коэффициент автономии

-

0,19

0,18

0,17

-0,01

-0,01

-5,26

-5,56

11

Коэффициент отношения заемных и собственных средств

-

4,32

4,50

4,86

0,18

0,36

4,17

8,00

12

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств

-

1,77

1,94

2,03

0,17

0,09

9,60

4,64

13

Коэффициент отношения собственных и заемных средств

-

0,24

0,22

0,21

-0,02

-0,01

-8,33

-4,55

14

Коэффициент маневренности

-

-0,71

-0,87

-0,94

-0,16

-0,07

22,54

8,05

15

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными средствами

-

-0,22

-0,25

-0,25

-0,03

0

13,64

0

16

Коэффициент имущества производственного назначения

-

0,98

0,98

0,97

0

-0,01

0

-1,0

17

Коэффициент краткосрочной задолженности

-

0,78

0,82

0,81

0,04

-0,01

5,13

-1,22

18

Коэффициент кредиторской задолженности

-

99,22

99,18

98,19

-0,04

-0,99

-0,04

-0,99

19

Рентабельность продаж

%

13,67

10,45

8,27

-5,40

-2,18

-

-


Продолжение таблицы 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели эффективности организационной структуры управления

20

Объём выпуска продукции на 1-го административно-управленческого работника

тыс.

руб.

32632,3

33959,9

41305,4

1327,6

7345,5

4,07

21,6

21

Объём продукции на 1 руб. административно-управленческих расходов

тыс.

руб.

122,95

128,52

124,87

5,57

-3,65

4,53

-2,84

22

Прибыль на 1-го АУР

тыс.

руб.

3925,38

3214,38

3417,88

-711,00

203,50

-18,11

6,33

23

Число работников основного производства на 1-го АУР

чел.

4,00

4,13

4,25

0,13

0,12

3,25

2,91

24

Удельный вес АУР в среднесписочной численности работников предприятия

%

13,80

13,56

13,33

-0,24

-0,23

-

-

Показатели рациональности и организационного взаимодействия системы управления

25

Организованность системы управления

ед.

2

2

2

-

-

-

-

26

Количество информации в каждой подсистеме (элементе) системы управления

ед.

165

188

192

23

4

13,94

2,13

27

Коэффициент целенаправленности структуры управления

0,034

0,034

0,034

-

-

-

-