Добавлен: 03.12.2023
Просмотров: 373
Скачиваний: 15
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Приложение 3БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС Форма № 1 по ОКУД
Местонахождение (адрес)______________________________________
| на 200 __г. Дата (год, месяц, число) Организация _________________ ________________ по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности ________________________ по ОКВЭД Организационно-правовая форма/форма собственности __________________ по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ | КОДЫ | ||
| 0710001 | |||
| | | | |
| | |||
| | |||
| | |||
| | | ||
| 384/385 | |||
Местонахождение (адрес)______________________________________
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I .ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 300 | 270 |
| | 112 | - | - |
| | 113 | - | - |
| Основные средства | 120 | 37000 | 34000 |
| Незавершенное строительство | 130 | 11970 | 17980 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 5000 | 5200 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 420 | 20 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| Итого по разделу I | 190 | 54690 | 57470 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 50000 | 53000 |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 9180 | 6800 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 700 | 1000 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 40000 | 45000 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | 120 | 200 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 1800 | 360 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 500 | 1000 |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 100000 | 100000 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 80000 | 81000 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 1000 | 500 |
| Денежные средства | 260 | 3000 | 2600 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 156300 | 157460 |
| БАЛАНС | 300 | 210990 | 214930 |
| ПАССИВ | | | |
| III . КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 50000 | 50000 |
| Добавочный капитал | 420 | 25000 | 25000 |
| Резервный капитал | 430 | 8000 | 10000 |
| в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 2000 | 2000 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 6000 | 8000 |
| Нераспределенная прибыль | 470 | 31100 | 30430 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 114100 | 115430 |
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| IV . ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | 9000 | 8000 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 180 | 20 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 1000 | 980 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 10180 | 9000 |
| V . КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 63000 | 48000 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 20210 | 40000 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 13000 | 26000 |
| Задолженность перед персоналом организации | 622 | 3200 | 5000 |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 950 | 2750 |
| Задолженность по налогам и сборам | 624 | 740 | 3000 |
| Прочие кредиторы | 625 | 2320 | 3250 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | — | — |
| Доходы будущих периодов | 640 | 3500 | 2500 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 86710 | 90500 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 210990 | 214930 |