Файл: Пермский национальный исследовательский политехнический университет.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 11.01.2024
Просмотров: 164
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Аббревиатуры:
ОПП-отдел производственного планирования
ОПр-отдел продаж
ОП-отдел продвижения
ОС-отдел сырья
ОПиА-отдел планирования и анализа
ОМТС-отдел материально-технического снабжения
ОУСК-отдел управления системы качества
ОВК-отдел входного контроля
ОТК-отдел технического контроля
ОПер-отдел перевозок
ЦМС-центральный материальный склад
СГП-склад готовой продукции
Приложение Г
СОГЛАСОВАНО: Директор по качеству Больбат Н.М. /Ф.И.О./ «_13_»_______01_______2022_г. | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор Иноземцев А.А. /Ф,И,О,/ «_13_»______01____2022_г. |
ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ НА 2022г.
№ п/п | Требование СК, ИСО 9001. (Наименование нормативных документов, по которым проводится проверка) | Проверяемое подразделение | (Ф.И.О.) руководителя группы и аудиторов | Срок проверки | Дата представления результата |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 6.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5, 7.5.2, 8.2, 9.1.3, 10.3 | Отдел производственного планирования | Ромашева И.Ю. | март | 08.04.2022 |
2 | 5.3, 9.1.1, 9.1.3, 7.2, 9.1.2, 7.5, 8.6, 9.3, 10.3, 5.1.2, 7.5.3, 7.3 | Отдел продаж | Мишина С.А. | сентябрь | 09.10.2022 |
3 | 7.3, 8.3, 5.3, 9.1.1, 9.1.3, 7.2, 8.5.1, 8.1, 10.1, 8.2, 8.7, 7.5.3 | Отдел продвижения | Ромашева И.Ю. | июнь | 10.07.2022 |
4 | 8.4, 6.1, 8.2, 8.7, 7.3, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 5.3, 7.1.1, 7.2, 7.5.3 | Отдел сырья | Мишина С.А. | январь | 13.02.2022 |
5 | 7.3, 9.1.1, 9.1.3, 5.1.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2, 8.1, 5.3, 10.1, 7.5.3, 5.2.2, 8.4, 6.1, 8.2, 6.2 | Отдел планирования и анализа | Ромашева И.Ю. | апрель | 10.05.2022 |
6 | 5.2.2, 7.1.3, 7.3, 6.2, 8.4, 10.2, 5.3, 7.5.3 | Отдел материально-техничекого снабжения | Мишина С.А. | август | 09.09.2022 |
7 | 9.1.1, 9.1.3, 9.3, 10.1, 4.1-4.4, 6.3, 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.2, 7.4, 9.2, 10.3, 7.1.1, 7.3, 7.5.1-7.5.3 | Отдел управления системой качества | Ромашева И.Ю. | февраль | 14.03.2022 |
8 | 10.2, 9.1.1, 9.1.3, 7.2, 8.4.2, 8.6, 8.7, 7.1.4, 7.3, 5.2.2, 5.3, 6.1, 7.1.5, 7.1.6, 5.1.2, 7.5.3, 6.2 | Отдел входного контроля | Мишина С.А. | май | 10.06.2022 |
9 | 10.2, 9.1.1, 9.1.3, 7.2, 8.4.2, 8.6, 8.7, 7.1.4, 7.3, 5.2.2, 5.3, 6.1, 7.1.5, 7.1.6, 7.5.3, 4.4 | Отдел технического контроля | Ромашева И.Ю. | июль | 13.08.2022 |
10 | 7.3, 7.1.3, 8.5.4, 9.1.3, 5.3, 7.5.3, 7.1.4 | Отдел перевозок | Мишина С.А. | октябрь | 10.11.2022 |
11 | 7.3, 7.1.3, 5.3, 7.1.6, 7.5.3, 7.1.4, 7.1.5 | Транспортный цех | Ромашева И.Ю. | декабрь | 15.01.2022 |
12 | 5.3, 8.4, 8.5.4, 7.1.4, 7.3, 7.1.3, 7.1.6, 7.5.3 | Центральный материальный склад | Мишина С.А. | март | 11.04.2022 |
13 | 5.3, 7.1.3, 7.2, 7.3, 8.6, 7.1.4, 7.1.6, 8.5.4, 7.5 | Склад готовой продукции | Ромашева И.Ю. | июль | 10.07.2022 |
14 | 7.3, 7.1.3, 8.5.1, 7.1.4, 7.1.5, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.6, 5.3, 6.1, 7.1.6, 7.2, 8.7, 8.6, 10.2, 7.5.3 | Цех № 1 | Мишина С.А. | ноябрь | 13.12.2022 |
15 | 7.3, 7.1.3, 8.5.1, 7.1.4, 7.1.5, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.6, 5.3, 6.1, 7.1.6, 7.2, 8.6, 8.7, 10.2, 7.5.3 | Цех № 2 | Ромашева И.Ю. | август | 10.09.2022 |
16 | 4.2; 4.4; 5.2.2; 7.1.4; 7.3; 7.5.3; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 9.1.2; 8.5.5; 8.7; 10.1; 10.2; 10.3 | Управление промышленных ГТУ | Мишина С.А. | январь | |
17 | 4.4; 5.2.2;; 7.1.4; 7.3; 7.5.3; 10.1; 10.2, 10.3 | Управление послепродажным обслуживанием | Ромашева И.Ю. | февраль | |
18 | 4.4; 5.2.2; 7.1.1; 7.1.4; 7.3; 7.5.3; 10.1; 10.2; 10.3 | Заключение и ведение договоров | Мишина С.А. | март | |
19 | 4.4; 5.2.27.1.4; 7.3; 7.5.3; 9.1.1; 9.2; 10.1; 10.2; 10.3 | Внутренний аудит | Ромашева И.Ю. | апрель | |
20 | 4.4; 5.2.2; 7.1.4; 7.3; 7.5.3; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.5.5; 8.7; 9.1.2; 10.1; 10.2; 10.3 | Отдел по обеспечению эксплуатации | Мишина С.А. | май | |
21 | 4.4; 5.2.2; 5.3; 7.1.2; 7.1.4; 7.2; 7.3; 7.5.3; 8.4.3; 10.1; 10.2; 10.3 | Управление персоналом | Ромашева И.Ю. | июнь | |
| 4.4; 5.2.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.3; 7.5.3; 10.1; 10.2; 10.3 | Отдел капитального строительства | Мишина С.А. | июль | |
| 4.4; 5.2.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.3; 7.5.3; 10.1; 10.2; 10.3 | Отдел главного энергтика | Ромашева И.Ю. | август | |
| 4.4; 5.2.2; 7.1.4; 7.3; 7.5.3; 8.3.6; 10.1; 10.2; 10.3 | Отдел главного механика | Мишина С.А. | сентябрь | |
| 4.4; 5.2.2; 7.1.4; 7.3; 7.5.2; 7.5.3; 8.1; 8.2.4; 10.1; 10.2; 10.3 | Отдел главного технолога | Ромашева И.Ю. | октябрь | |
| 4.4; 5.2.2; 7.1.4; 7.3; 7.5.3; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3; 8.5.4; 8.5.6; 8.6; 8.7; 10.1; 10.2; 10.3 | Механосборочные цеха | Мишина С.А. | ноябрь | |
| 4.4; 5.2.2; 7.1.4; 7.1.5; 7.3; 7.5.3; 8.2.2; 8.2.3; 8.4.1; 8.4.2; 8.7; 9.1.1; 9.1.3; 10.1; 10.2; 10.3 | Центрально-измерительная лаборатория | Ромашева И.Ю. | декабрь | |
| 4.4; 5.2.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.3; 7.5.3; 10.1; 10.2; 10.3 | Административно-хозяйственный отдел | Мишина С.А. | январь | |
| 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.2.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1.4; 7.1.6; 7.3; 7.4; 7.5; 9.1.3; 10.1; 10.2; 10.3 | Управление СМК | Ромашева И.Ю. | февраль | |
| 4.1-4.4, 5.1.2, 5.2.2, 6.1.2, 6.2.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.2, 8.1, 8.3, 9.1, 9.3, 10.2, 10.3. | Управление информационными технологиями | Мишина С.А. | март | |
Разработан отделом Директор по качеству Больбат Н.М.
/Ф.И.О./
Управления качества /должность/
Приложение Д
| УТВЕРЖДАЮ Директор по качеству Больбат Н.М.. /подпись/ /Фамилия, И.О./ " 03 " 02 2022 г |
ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
1.Период аудита: | 05.03-10.03.2022 | Подразделение: | Отдел производственного планирования | |||
2.Цели аудита: | ||||||
2.1 Подтвердить соответствие системы качества(СК),системы менеджмента качества(СМК)требованиям ISO 9001-2015 | ||||||
2.2 Подтвердить соответствие деятельности организации требованиям собственной СК и СМК, применяемым законодательным и нормативным требованиям | ||||||
3.Методы применяемы к аудиту: | ||||||
- проведение опроса лиц соответствующих уровней и функциональных подразделений на месте; | ||||||
- наблюдение за деятельностью, производственной средой и условиями; | ||||||
- анализ документов в проверяемой области | ||||||
4. Состав группы: | аудитор | Ромашева И.Ю. | Мишина С.А. | |||
5. Необходимое обеспечение деятельности для аудитора: сопровождающие | ||||||
6. Область аудита | ||||||
Критерии аудита/ Распределение в группе по аудиту | ||||||
Разделы ГОСТ Р ИСО 9001:2015 | Аудитор | |||||
4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон | | |||||
4.3 Определение области применения системы менеджмента качества | | |||||
4.4 Система менеджмента качества и ее процессы | Ромашева И.Ю. (Мишина С.А.) | |||||
5.2.2 Доведение политики в области качества | ||||||
6.2 Цели в области качества и планирование их достижения | ||||||
7.1.2 Человеческие ресурсы | ||||||
7.1.3 Инфраструктура | ||||||
7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений | ||||||
7.5.3 Управление документированной информацией | ||||||
8.2 Требования к продукции и услугам | ||||||
9.1.3 Анализ и оценка | ||||||
10.3 Постоянное улучшение |
Приложение Е
Чек-лист проведения внутреннего аудита в отделе производственного планирования
п/п ISO 9001:2015 | Вопрос | Наблюдение (да/ нет) | Вопрос второго уровня | Факт |
4.2 | 1.Определены ли заинтересованные стороны, имеющие отношение к СМК? 2.Определены ли требования этих заинтересованных сторон, относящиеся к СМК? | Да | | |
4.3 | При определении области применения СМК рассматриваются ли: 1.Внешние и внутренние факторы? 2.Требования соответствующих заинтересованных сторон? 3.Продукция и услуги организации? | Да | | |
4.4 | 1. Определены ли и применяются ли процессы в рамках организации, необходимые для СМК? 2. Определены ли требуемые входы и ожидаемые выходы этих процессов? 3. Определены ли последовательность и взаимодействие этих процессов? 4. Определены ли ресурсы, необходимые для этих процессов, обеспечена ли их доступность? 5. Распределены ли обязанности, ответственность и полномочия в отношении этих процессов? 6. Учитываются ли риски и возможности? 7. Оцениваются ли эти процессы и вносятся ли изменения, необходимые для достижения намеченных результатов? 8. Улучшаются ли процессы и СМК? 9. Разрабатывается, актуализируется и применяется ли документированная информация в необходимом объёме для обеспечения функционирования процессов? 10. Регистрируются и сохранятся ли документированная информация для обеспечения уверенности в том, что процессы осуществляются в соответствии с тем, как было запланировано? | Да | | |
5.2 | Обеспечило ли высшее руководство условия, чтобы политика в области качества соответствовала целям организации? Доведена политика в области качества ли до сведения персонала организации | Да | | |
6.2 | Цели в области качества: 1.Являются согласованными с политикой в области качества? 2.Измеримы? 3.Учитывают применяемые требования? 4.Связанны с обеспечением соответствия продукции и услуг по повышению удовлетворенности потребителя? | Да | | |
7.5.3 | Обеспечивается ли документированная информация должным образом? | Да | - Как обеспечивается доступность изданий необходимых документов на соответствующих местах их пользования? | Все документы имеются в наличии на рабочих местах и в легко доступном состоянии, а также в отведенном для них месте, на полке в отделе. |
- Как часто в отделе проводится проверка адекватности документов имеющихся в наличии? | Проверка проводится не меньше, чем 2 раза в год. | |||
- Кто ответственен за документацию отдела? | Начальник отдела ОПП | |||
| Проводится ли управление записями? | Да | - Чем подтверждается тот факт, что записи ведутся и поддерживаются в рабочем состоянии? | Создана соответствующая документированная процедура, которая устанавливает необходимые мероприятия по управлению СМК. ДП Управление записями |
- Каким образом идентифицируются записи? Каким образом идентифицируются записи? | Регистрируются в журнале регистрации и проставляется печать и дата. | |||
- Как сохранять записи в рабочем состоянии? | Записи хранятся в архиве в течение пяти лет, в случае необходимости с записи снимаются копии и ставят штамп «копия» | |||
7.1.2 | Проводятся ли мероприятия, связанные с обучением, повышением квалификации? | Сотрудники не проходили курсы по повышению квалификации за прошедший год, последние отметки замечены в 2021 году. | - Какие проводятся мероприятия, с целью повышения квалификации? | К сожалению, сотрудники не проходили курсы по повышению квалификации. Последняя отметка прохода курсов Сертификат о прохождении курсов №234 от 17.05.2021 и Сертификат о прослушанном курсе №12 от 03.06.2021 |
7.1.3 | Поддерживается ли инфраструктура в рабочем состоянии? | Поддерживается, но не совсем | -Чем подтверждается тот факт, что инфраструктура определена и поддерживается в рабочем состоянии? | Отдел оснащен необходимыми для работы инструментами, средствами связи, материалами, но не достаточностью рабочих мест (2 человека работают за одним столом) |
7.1.5 | Применяет ли организация подходящие методы для ресурсов мониторинга и измерения процессов производства, а также измерения процессов системы менеджмента качества? | Да | - Как часто проводится мониторинг процессов? | Раз в квартал |
- В каком виде оформляются вносимые изменения? | Решение в письменной форме , с указанием причин и путей решения | |||
8.2 | Определены ли организацией требования к продукции и услугам, включая: - любые применимые законодательные и другие обязательные требования; - требования, рассматриваемые организацией как необходимые? | Да | | |
9.1.3 | Осуществляет ли организация определение, сбор и анализ данных для подтверждения пригодности и эффективности СМК иоценки возможного осуществления постоянного улучшения СМК? | Да | - Кто осуществляет определение, сбор, анализ для подтверждение пригодности системы? | Начальник отдела, инженер по качеству |
- Какие методы используют для анализа СМК? | Результаты внутренних аудитов, отчеты отдела | |||
10.3 | Осуществляет ли организация постоянное улучшения СМК? | Да | При помощи каких приемов осуществляют постоянное улучшение в подразделении? | При помощи внутренних аудитов, обучение работников подразделения, тестирование по результатам обучения |
Кто ответственен за постоянное улучшение в отделе? | Нач. подразделения | |||
| Предпринимает ли организация корректирующие действия с целью устранения причин несоответствий? | Да | Как определяется действенность кор. действий? | Путем анализа руководством планов и результативности КД |
| Соответствуют ли корректирующие действия последствиям выявленных несоответствий? | Да | Каким образом определяется соответствие кор. действий последствиям выявленных несоответствий? | Путем сравнения экономических издержек |
| Определила ли организация действия по устранению причин несоответствий и предупреждению их появления? | Да | Как определяется необходимость в предупреждающих действиях? | Путем анализа данных |
Кто ответственен за их разработку? | Отдел ПП и подразделения в которых действия предпринимаются | |||
| Соответствуют ли предупреждающие действия воздействию потенциальных проблем? | Да | Как определить соответствие предупреждающие действия воздействию потенциальных проблем? | Путем экономического анализа |
Разработал:
/Ромашева И.Ю./
Главный аудитор _____________________ ______________________
Приложение Ж
Форма протокола регистрации несоответствий
Приложение З
Отчет по внутреннему аудиту в Отделе производственного планирования
Отчет №8-1
Отчет о внутреннем аудите СМК
от 12.03.2022г.
-
Вид аудита: плановый -
Основание: план проведения внутреннего аудита №7, программа внутреннего аудитов СМК на 2022г. -
Проверенные подразделения: Отдел производственного планирования -
Дата проведения аудита: 05.03-10.03 -
Цели аудита:
-Оценить соответствие системы качества /системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
-Оценить соответствие деятельности организации требованиям собственной системы менеджмента качества (далее СМК) применяемым законодательным и нормативным требованиям.
-Подтвердить и оценить результативность мер, предпринятых:
-по результатам предыдущих внутренних аудитов;
-по результатам проведения внешних аудитов
-Требования к продукции и услугам (Выполнение контрактных требований)
-
Критерии аудита:
-ГОСТ Р ИСО 9001-п.4.2,4.3, 4.4, 5.2, 6.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5, 7.5.2, 8.2, 9.1.3, 10.3.
-Стандарты предприятия СМК.
7. Результаты аудита.
В ходе аудита в отделе производственного планирования выявлено 2 (два) малозначительных несоответствий, а именно:
-
сотрудники не проходили курсы по повышению квалификации за прошедший год, последние отметки замечены в 2021 году; -
инфраструктура в рабочем состоянии поддерживается не в полном объеме.
8. Выполнение корректирующих мероприятий
8.1 Проверено выполнение мероприятий по устранению несоответствий, выявленных по результатам предыдущих аудитов. Аналогичных несоответствий не зафиксировано.
9 Выводы аудита
9.1 Цели аудита достигнуты в полном объеме.
10 Рекомендации
10.1 Начальнику Отдела производственного планирования провести в установленные сроки анализ зарегистрированного несоответствия (Протокол №1). Определить, какие коррекции и корректирующие действия требуются для устранения несоответствия. По результатам анализа разработать, согласовать и утвердить План КД.
10.2 Утвержденный План мероприятий предоставить в отдел внутреннего аудита.