Файл: Кадровая стратегия в системе стратегического управления организацией.pdf
Добавлен: 29.03.2023
Просмотров: 117
Скачиваний: 2
оформление договоров энергоснабжения по принципу «одного окна»;
обеспечение расчетов с абонентами за потреблённую электроэнергию;
обеспечение контроля над соблюдением договорных величин;
работа по снижению потерь;
предоставление перечня дополнительных платных услуг.
Главная задача ПАО «Мосэнергосбыт» – быть доступным, понятным, удобным для клиента партнером, готовым решать любые проблемы в энергоснабжении на основе внедренных и внедряемых технологий энергосбытовой деятельности, разработки выгодных тарифных предложений, оптимизации временных и организационных затрат клиентов.
В настоящее время ПАО «Мосэнергосбыт» является лидером энергосбытовой деятельности на территории Московского региона.
Чтобы сделать выводы о перспективах развития предприятия, его месте на рынке услуг необходимо проанализировать общеэкономические показатели (Табл. 2.1). Расчет темпа роста показателей проведем цепным методом, Тр= Показатель текущего года/Показатель предыдущего года * 100 и соответственно Тр2017 = 2017/2016*100, Тр2018 = 2018/2017*100
Тробъема производства 2017 = 355915/356869*100=99,7
Тробъема производства 2018 = 389623/355915*100=109,5
Трсебестоимости продукции 2017 = 320718/297999*100=107,6
Трсебестоимости продукции 2018 = 346625/320718*100=108
Трприбыли 2017 = 35197/58870*100=60
Трприбыли 2018 = 42998/35197*100=122
и так далее по численности и ФОТ.
Средний доход на 1 человека был посчитан следующим образом:
ФОТ (годовой)/численность персонала/12(месяцев в году), т.е.
207639400/1262/12=13711 (2016г.), 189424900/1256/12=12568 (2017г.), 221293800/1274/12=14475 (2018г.)
Трдохода на 1 человека 2017 = 12568/13711*100=91,7
Трдохода на 1 человека 2018 = 14475/12568*100=115
Таблица 2.1- Финансово-экономические показатели ПАО «Мосэнергосбыт» за 2016-2018гг.
Показатели |
Ед. изм. |
2016г. |
2017г. |
2018г. |
Темпы роста, % |
|
2017/2016 |
2018/ 2017 |
|||||
Объем производства |
Тыс. руб. |
356 869 |
355 915 |
389 623 |
99,7 |
109,5 |
Себестоимость товарной продукции |
Тыс. руб. |
297 999 |
320 718 |
346 625 |
107,6 |
108 |
Прибыль |
Тыс. руб. |
58 870 |
35 197 |
42 998 |
60 |
102 |
Рентабельность |
% |
20 |
11 |
13 |
- |
- |
Численность персонала |
Чел. |
1262 |
1 256 |
1 274 |
99,5 |
101,4 |
Средний доход на 1 человека (ежемесячный) |
Руб./чел. |
13 711 |
12 568 |
14 475 |
91,7 |
115 |
ФОТ (годовой) |
Тыс. руб. |
207 639,4 |
189 424,9 |
221 293,8 |
91,2 |
116,8 |
Как видно из таблицы, в виду снижения темпов производства производство в 2017 году незначительно сократилось на 0,3%, но уже в 2018 увеличилось на 9,8%, сокращение прибыли на 40% в 2017 году было обусловлено ростом себестоимости товарной продукции на 7,6%. К 2018 году ситуация выправилась и прибыль по сравнению с 2017г. Выросла на 42%, но на уровень 2016 года компания не смогла выйти. Следовательно, сокращение затрат является резервом роста прибыли в данной организации. Рентабельность за 2017г. составила 11%, что ниже предыдущего года, но в 2018немного увеличилась связано это со сложной финансовой ситуацией в стране и во всем мире.
Приведенные ниже (Табл. 2.2) финансовые показатели деятельности компании свидетельствуют о том, что предприятие, безусловно, обеспеченно собственными средствами, но не только за счет роста увеличения объемов производства, а в том числе и за счет собственного капитала и заемных средств.
Таблица 2.2 - Основные финансовые показатели на 01.01.2019г.
Показатели |
01.01. 2017 |
01.01. 2018 |
01.01. 2019 |
Рекоменд. значение |
Коэф. абсолютной ликвидности |
0,0313 |
0,0227 |
0,0422 |
=>0,2 |
Коэф. текущей ликвидности |
1,293 |
1,451 |
1,548 |
2 |
Коэф. обеспеченности собственными оборотными средствами |
-0,066 |
0,133 |
0,223 |
=>0,1 |
Коэф. текущей платежеспособности |
2,411 |
2,36 |
<=3,0 |
|
Коэф. автономии |
0,446 |
0,49 |
0,499 |
=>0,5 |
Коэф. соотношения заемных и собственных средств |
1,243 |
1,039 |
1,003 |
<=1 |
На это указывает и прирост коэффициента абсолютной ликвидности. Показатели ликвидности отражают достаточность по суммам и возможность по времени для покрытия средствами, находящимися в распоряжении компании, имеющихся обязательств. Идет увеличение рентабельности собственного капитала, с помощью чего происходит повышение коэффициента автономии, что позволяет говорить об увеличении нераспределенной прибыли, которая может быть инвестирована в развитие компании.
Анализ финансовых и экономических показателей говорит о том, что, несмотря на неоднозначную ситуацию на рынке, предприятие достаточно устойчиво работает и пытается не только сохранить свои позиции, но и стремится к развитию, и немаловажную роль в этом развитии играет персонал ПАО «Мосэнергосбыт».
На основании общеэкономических показателей (Табл. 2.3), рассмотрим графики производительности труда и численности персонала, а также текучести за данный период, чтобы понять за счет чего изменился объем производства (рис. 2.2, рис. 2.3).
Таблица 2.3 - Система общеэкономических показателей ПАО «Мосэнергосбыт» за 2016-2018гг.
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Динамика по годам |
||
2016 |
2017 |
2018 |
|||
1. |
Общеэкономические показатели: Объем производства |
млн. руб. |
356,869 |
355,915 |
389,623 |
2. |
Производительность труда |
млн. руб./чел |
282,02 |
283,37 |
305,82 |
3. |
Прибыль |
млн. руб. |
58,870 |
35,197 |
42,998 |
4. |
Себестоимость продукции |
млн. руб. |
297,999 |
320,718 |
346,625 |
5. |
Численность персонала |
Чел. |
1262 |
1256 |
1274 |
6. |
Рентабельность |
% |
20 |
11 |
13 |
Производительность труда была рассчитана как отношение объема производства к численности персонала П=О/Ч,
где П- производительность труда
О – объем производства
Ч – численность персонала
П=389 623/1274= 305,82 млн.руб/чел. (2018г.)
Прибыль=О-З, где О – объем производства, З – себестоимость продукции
Прибыль=389623-346625=42998млн.руб. (2018г.)
Рентабельность=П/З*100, где П – прибыль, З – себестоимость продукции
Рентабельность = 42998/346625*100=13 (2018г.)
Рисунок 2.2 - Динамика численности персонала ПАО «Мосэнергосбыт»
за 2016-2018гг.
Рисунок 2.3 - Динамика производительности труда за 2016-2018гг.
2.2 Анализ кадрового состава и кадровой стратегии
Рассчитаем динамику уровня текучести и количества уволенных по собственному желанию и по решению администрации (Табл. 2.4).
Таблица 2.4 - Уровни текучести и количества уволенных
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Динамика по годам |
||
2016 |
2017 |
2018 |
|||
1. |
Численность персонала (среднесписочная) |
Чел. |
1262 |
1256 |
1274 |
2. |
Количество уволенных по собственному желанию и желанию администрации |
Чел. |
424 |
477 |
402 |
3. |
Коэффициент текучести |
% |
33,6 |
38 |
31 |
Рассчитаем динамику уровня текучести Кт=Чув/Чссп*100, где
2016г. – 424/1262*100=33,6
2017г. – 477/1256*100=38
2018г. – 402/1274*100=31
Как мы видим, в 2017г., даже при увеличении текучести кадров (на 13%) и небольшом (1%) уменьшении численности персонала производительность труда незначительно, но все-таки выросла на 0,5%. А в 2018г. динамика была положительной по всем этим показателям: численность увеличилась на 1,5%, производительность выросла на 8%, а текучесть сократилась на 18,5%.
Это говорит о том, что персонал предприятия играет в его развитии главную роль. Рассмотрим трудовой потенциал данного коллектива через динамику качественных и количественных показателей персонала (Табл. 2.5), где Ру – руководители, Сп – специалисты, Ти – технические исполнители.
Таблица 2.5 - Динамика качественных и количественных показателей персонала ПАО «Мосэнергосбыт» за 2016-2018гг.
№ п/п |
Показатель |
2016 |
2017 |
2018 |
|||||||||
Служащие |
Рабо-чие |
Служащие |
Рабо-чие |
Служащие |
Рабо -чие |
||||||||
Ру |
Сп |
Ти |
Ру |
Сп |
Ти |
Ру |
Сп |
Ти |
|||||
1 |
Численность персонала, % |
2 |
27 |
25 |
46 |
1 |
29 |
27 |
43 |
1,5 |
40 |
17,5 |
41 |
2 |
Средний труд.стаж на предприятии, лет |
3,0 |
2,9 |
3,0 |
2,8 |
1,6 |
0,8 |
3,3 |
3,6 |
2,3 |
1,7 |
3,6 |
2,7 |
3 |
Числ-тьраб-ков с в/о, % |
1,79 |
9,21 |
5,23 |
4,52 |
1,03 |
11,3 |
4,53 |
- |
1,49 |
21,62 |
2,4 |
1,03 |
4 |
Числ-тьраб-ков с проф. в/о, % |
0,4 |
2,1 |
4,03 |
- |
0,16 |
4,23 |
2,14 |
- |
0,63 |
4,04 |
- |
0,01 |
5 |
Числ-тьраб-ковполуч. в/о, % |
0,16 |
7,3 |
- |
11,48 |
0,16 |
6,81 |
5,33 |
8,97 |
- |
7,27 |
4,54 |
2,32 |
6 |
Числ-тьраб-ков с нв/о, % |
- |
4,36 |
6,45 |
1,34 |
- |
5,36 |
6,34 |
2,38 |
- |
2,42 |
4,01 |
9,52 |
7 |
Числ-тьраб-ков со с/с о., % |
- |
6,18 |
6,58 |
14,22 |
- |
5,51 |
7,16 |
19,5 |
- |
4,63 |
5,72 |
15,1 |
8 |
Числ-тьраб-ков со с/о, % |
- |
- |
6,3 |
13,5 |
- |
- |
3,6 |
10,75 |
- |
- |
0,97 |
12,4 |
9 |
Числ-тьраб-ков с нс/о, % |
- |
- |
- |
0,95 |
- |
- |
- |
1,37 |
- |
- |
- |
0,55 |
10 |
Средний возраст, лет |
43,3 |
36,4 |
39,1 |
23,06 |
41,8 |
37,8 |
42,3 |
40,3 |
36,9 |
28,7 |
34,2 |
26,2 |
Итого (по строкам 3,6,7,8) |
1,79 |
19,75 |
24,56 |
33,58 |
1,03 |
22,17 |
21,63 |
32,63 |
1,49 |
28,67 |
13,1 |
38,05 |
Количественная динамика численности персонала была рассмотрена ранее на графике, приведенные цифры говорят о том, что численность коллектива выросла за последний год на 1,5%, но на рост производительности труда, главным образом, повлияли изменения в
Служба по работе с персоналом относится к административно-управленческому персоналу ПАО «Мосэнергосбыт». Данная структура состоит из отдела по работе с персоналом и отдела кадров (рис. 2.5, табл. 2.9).
Генеральный директор
Директор Службы по работе с персоналом
Отдел
кадров
Отдел
по работе с персоналом
Рисунок 2.5 - Структура Службы по работе с персоналом
Таблица 2.9 - Квалификационный состав Службы по работе с персоналом
Должность |
Образование |
Стаж работы на данном предприятии |
Директор СРП |
2 высших профессиональных (педагогическое, психологическое) |
С 02.02.2017 (2 года) |
Начальник ОК |
средне-профессиональное |
С 18.03.2008 (3,11 года) |
Инспектор ОК |
средне-профессиональное |
С 28.01.2016 (3 года) |
Инспектор ОК |
средне-профессиональное |
С 11.04.2018 (11 месяцев) |
Инспектор ОК |
Высшее профессиональное (педагогическое) |
С 15.04.2018 (11 месяцев) |
Инспектор ОК |
Высшее профессиональное (педагогическое) |
С 19.09.2016 (2,5 года) |
Специалист по воинскому учету |
Высшее профессиональное (педагогическое) |
С 12.04.2018 (10 месяцев) |
Начальник ОРП |
2 высших профессиональных (медицинское, психологическое) |
С 04.07.2018 (7 месяцев) |
Психолог-аналитик |
2 высших профессиональных (педагогическое, психологическое) |
С 07.09.2016 (2,5 года) |
Менеджер по персоналу |
Высшее профессиональное (педагогическое) |
С 01.09.2017 (1,5 года) |
Менеджер по персоналу |
средне-профессиональное |
С 21.11.2017 (1,3 года) |
Поскольку Служба по работе с персоналом формируется заново, Положение о подразделении находится в стадии разработки и все права и обязанности сотрудников указаны в их должностных инструкциях. Разделение обязанностей у данных работников следующее:
Отдел по работе с персоналом – начальник занимается составлением отчетов в различных формах, для анализа динамики в работе службы; менеджеры по персоналу занимаются подбором и отбором персонала; психолог-аналитик проводит и анализирует тесты, ведет беседы при увольнении, принимает участие в адаптации сотрудников, вместе с начальником отдела разрабатывает программу введения в должность.