Файл: Кадровая стратегия в системе стратегического управления организацией.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 29.03.2023

Просмотров: 96

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

оформление договоров энергоснабжения по принципу «одного окна»;

обеспечение расчетов с абонентами за потреблённую электроэнергию;

обеспечение контроля над соблюдением договорных величин;

работа по снижению потерь;

предоставление перечня дополнительных платных услуг.

Главная задача ПАО «Мосэнергосбыт» – быть доступным, понятным, удобным для клиента партнером, готовым решать любые проблемы в энергоснабжении на основе внедренных и внедряемых технологий энергосбытовой деятельности, разработки выгодных тарифных предложений, оптимизации временных и организационных затрат клиентов.

В настоящее время ПАО «Мосэнергосбыт» является лидером энергосбытовой деятельности на территории Московского региона.

Чтобы сделать выводы о перспективах развития предприятия, его месте на рынке услуг необходимо проанализировать общеэкономические показатели (Табл. 2.1). Расчет темпа роста показателей проведем цепным методом, Тр= Показатель текущего года/Показатель предыдущего года * 100 и соответственно Тр2017 = 2017/2016*100, Тр2018 = 2018/2017*100

Тробъема производства 2017 = 355915/356869*100=99,7

Тробъема производства 2018 = 389623/355915*100=109,5

Трсебестоимости продукции 2017 = 320718/297999*100=107,6

Трсебестоимости продукции 2018 = 346625/320718*100=108

Трприбыли 2017 = 35197/58870*100=60

Трприбыли 2018 = 42998/35197*100=122

и так далее по численности и ФОТ.

Средний доход на 1 человека был посчитан следующим образом:

ФОТ (годовой)/численность персонала/12(месяцев в году), т.е.

207639400/1262/12=13711 (2016г.), 189424900/1256/12=12568 (2017г.), 221293800/1274/12=14475 (2018г.)

Трдохода на 1 человека 2017 = 12568/13711*100=91,7

Трдохода на 1 человека 2018 = 14475/12568*100=115

Таблица 2.1- Финансово-экономические показатели ПАО «Мосэнергосбыт» за 2016-2018гг.

Показатели

Ед. изм.

2016г.

2017г.

2018г.

Темпы роста, %

2017/2016

2018/

2017

Объем производства

Тыс. руб.

356 869

355 915

389 623

99,7

109,5

Себестоимость товарной продукции

Тыс. руб.

297 999

320 718

346 625

107,6

108

Прибыль

Тыс. руб.

58 870

35 197

42 998

60

102

Рентабельность

%

20

11

13

-

-

Численность персонала

Чел.

1262

1 256

1 274

99,5

101,4

Средний доход на 1 человека (ежемесячный)

Руб./чел.

13 711

12 568

14 475

91,7

115

ФОТ (годовой)

Тыс. руб.

207 639,4

189 424,9

221 293,8

91,2

116,8


Как видно из таблицы, в виду снижения темпов производства производство в 2017 году незначительно сократилось на 0,3%, но уже в 2018 увеличилось на 9,8%, сокращение прибыли на 40% в 2017 году было обусловлено ростом себестоимости товарной продукции на 7,6%. К 2018 году ситуация выправилась и прибыль по сравнению с 2017г. Выросла на 42%, но на уровень 2016 года компания не смогла выйти. Следовательно, сокращение затрат является резервом роста прибыли в данной организации. Рентабельность за 2017г. составила 11%, что ниже предыдущего года, но в 2018немного увеличилась связано это со сложной финансовой ситуацией в стране и во всем мире.

Приведенные ниже (Табл. 2.2) финансовые показатели деятельности компании свидетельствуют о том, что предприятие, безусловно, обеспеченно собственными средствами, но не только за счет роста увеличения объемов производства, а в том числе и за счет собственного капитала и заемных средств.

Таблица 2.2 - Основные финансовые показатели на 01.01.2019г.

Показатели

01.01.

2017

01.01.

2018

01.01.

2019

Рекоменд.

значение

Коэф. абсолютной ликвидности

0,0313

0,0227

0,0422

=>0,2

Коэф. текущей ликвидности

1,293

1,451

1,548

2

Коэф. обеспеченности собственными оборотными средствами

-0,066

0,133

0,223

=>0,1

Коэф. текущей платежеспособности

2,411

2,36

<=3,0

Коэф. автономии

0,446

0,49

0,499

=>0,5

Коэф. соотношения заемных и собственных средств

1,243

1,039

1,003

<=1

На это указывает и прирост коэффициента абсолютной ликвидности. Показатели ликвидности отражают достаточность по суммам и возможность по времени для покрытия средствами, находящимися в распоряжении компании, имеющихся обязательств. Идет увеличение рентабельности собственного капитала, с помощью чего происходит повышение коэффициента автономии, что позволяет говорить об увеличении нераспределенной прибыли, которая может быть инвестирована в развитие компании.

Анализ финансовых и экономических показателей говорит о том, что, несмотря на неоднозначную ситуацию на рынке, предприятие достаточно устойчиво работает и пытается не только сохранить свои позиции, но и стремится к развитию, и немаловажную роль в этом развитии играет персонал ПАО «Мосэнергосбыт».


На основании общеэкономических показателей (Табл. 2.3), рассмотрим графики производительности труда и численности персонала, а также текучести за данный период, чтобы понять за счет чего изменился объем производства (рис. 2.2, рис. 2.3).

Таблица 2.3 - Система общеэкономических показателей ПАО «Мосэнергосбыт» за 2016-2018гг.

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Динамика по годам

2016

2017

2018

1.

Общеэкономические показатели:

Объем производства

млн. руб.

356,869

355,915

389,623

2.

Производительность труда

млн. руб./чел

282,02

283,37

305,82

3.

Прибыль

млн. руб.

58,870

35,197

42,998

4.

Себестоимость продукции

млн. руб.

297,999

320,718

346,625

5.

Численность персонала

Чел.

1262

1256

1274

6.

Рентабельность

%

20

11

13

Производительность труда была рассчитана как отношение объема производства к численности персонала П=О/Ч,

где П- производительность труда

О – объем производства

Ч – численность персонала

П=389 623/1274= 305,82 млн.руб/чел. (2018г.)

Прибыль=О-З, где О – объем производства, З – себестоимость продукции

Прибыль=389623-346625=42998млн.руб. (2018г.)

Рентабельность=П/З*100, где П – прибыль, З – себестоимость продукции

Рентабельность = 42998/346625*100=13 (2018г.)

Рисунок 2.2 - Динамика численности персонала ПАО «Мосэнергосбыт»

за 2016-2018гг.

Рисунок 2.3 - Динамика производительности труда за 2016-2018гг.

2.2 Анализ кадрового состава и кадровой стратегии

Рассчитаем динамику уровня текучести и количества уволенных по собственному желанию и по решению администрации (Табл. 2.4).

Таблица 2.4 - Уровни текучести и количества уволенных

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Динамика по годам

2016

2017

2018

1.

Численность персонала (среднесписочная)

Чел.

1262

1256

1274

2.

Количество уволенных по собственному желанию и желанию администрации

Чел.

424

477

402

3.

Коэффициент текучести

%

33,6

38

31


Рассчитаем динамику уровня текучести Ктувссп*100, где

2016г. – 424/1262*100=33,6

2017г. – 477/1256*100=38

2018г. – 402/1274*100=31

Как мы видим, в 2017г., даже при увеличении текучести кадров (на 13%) и небольшом (1%) уменьшении численности персонала производительность труда незначительно, но все-таки выросла на 0,5%. А в 2018г. динамика была положительной по всем этим показателям: численность увеличилась на 1,5%, производительность выросла на 8%, а текучесть сократилась на 18,5%.

Это говорит о том, что персонал предприятия играет в его развитии главную роль. Рассмотрим трудовой потенциал данного коллектива через динамику качественных и количественных показателей персонала (Табл. 2.5), где Ру – руководители, Сп – специалисты, Ти – технические исполнители.

Таблица 2.5 - Динамика качественных и количественных показателей персонала ПАО «Мосэнергосбыт» за 2016-2018гг.

№ п/п

Показатель

2016

2017

2018

Служащие

Рабо-чие

Служащие

Рабо-чие

Служащие

Рабо

-чие

Ру

Сп

Ти

Ру

Сп

Ти

Ру

Сп

Ти

1

Численность персонала, %

2

27

25

46

1

29

27

43

1,5

40

17,5

41

2

Средний труд.стаж на предприятии, лет

3,0

2,9

3,0

2,8

1,6

0,8

3,3

3,6

2,3

1,7

3,6

2,7

3

Числ-тьраб-ков с в/о, %

1,79

9,21

5,23

4,52

1,03

11,3

4,53

-

1,49

21,62

2,4

1,03

4

Числ-тьраб-ков с проф. в/о, %

0,4

2,1

4,03

-

0,16

4,23

2,14

-

0,63

4,04

-

0,01

5

Числ-тьраб-ковполуч. в/о, %

0,16

7,3

-

11,48

0,16

6,81

5,33

8,97

-

7,27

4,54

2,32

6

Числ-тьраб-ков с нв/о, %

-

4,36

6,45

1,34

-

5,36

6,34

2,38

-

2,42

4,01

9,52

7

Числ-тьраб-ков со с/с о., %

-

6,18

6,58

14,22

-

5,51

7,16

19,5

-

4,63

5,72

15,1

8

Числ-тьраб-ков со с/о, %

-

-

6,3

13,5

-

-

3,6

10,75

-

-

0,97

12,4

9

Числ-тьраб-ков с нс/о, %

-

-

-

0,95

-

-

-

1,37

-

-

-

0,55

10

Средний возраст, лет

43,3

36,4

39,1

23,06

41,8

37,8

42,3

40,3

36,9

28,7

34,2

26,2

Итого (по строкам 3,6,7,8)

1,79

19,75

24,56

33,58

1,03

22,17

21,63

32,63

1,49

28,67

13,1

38,05


Количественная динамика численности персонала была рассмотрена ранее на графике, приведенные цифры говорят о том, что численность коллектива выросла за последний год на 1,5%, но на рост производительности труда, главным образом, повлияли изменения в

Служба по работе с персоналом относится к административно-управленческому персоналу ПАО «Мосэнергосбыт». Данная структура состоит из отдела по работе с персоналом и отдела кадров (рис. 2.5, табл. 2.9).

Генеральный директор

Директор Службы по работе с персоналом

Отдел

кадров

Отдел

по работе с персоналом

Рисунок 2.5 - Структура Службы по работе с персоналом

Таблица 2.9 - Квалификационный состав Службы по работе с персоналом

Должность

Образование

Стаж работы на данном предприятии

Директор СРП

2 высших профессиональных (педагогическое, психологическое)

С 02.02.2017 (2 года)

Начальник ОК

средне-профессиональное

С 18.03.2008 (3,11 года)

Инспектор ОК

средне-профессиональное

С 28.01.2016 (3 года)

Инспектор ОК

средне-профессиональное

С 11.04.2018 (11 месяцев)

Инспектор ОК

Высшее профессиональное (педагогическое)

С 15.04.2018 (11 месяцев)

Инспектор ОК

Высшее профессиональное (педагогическое)

С 19.09.2016 (2,5 года)

Специалист по воинскому учету

Высшее профессиональное (педагогическое)

С 12.04.2018 (10 месяцев)

Начальник ОРП

2 высших профессиональных (медицинское, психологическое)

С 04.07.2018 (7 месяцев)

Психолог-аналитик

2 высших профессиональных (педагогическое, психологическое)

С 07.09.2016 (2,5 года)

Менеджер по персоналу

Высшее профессиональное (педагогическое)

С 01.09.2017 (1,5 года)

Менеджер по персоналу

средне-профессиональное

С 21.11.2017 (1,3 года)

Поскольку Служба по работе с персоналом формируется заново, Положение о подразделении находится в стадии разработки и все права и обязанности сотрудников указаны в их должностных инструкциях. Разделение обязанностей у данных работников следующее:

Отдел по работе с персоналом – начальник занимается составлением отчетов в различных формах, для анализа динамики в работе службы; менеджеры по персоналу занимаются подбором и отбором персонала; психолог-аналитик проводит и анализирует тесты, ведет беседы при увольнении, принимает участие в адаптации сотрудников, вместе с начальником отдела разрабатывает программу введения в должность.