Файл: Проектная команда: группа управления и производственная группа.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.06.2023

Просмотров: 115

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Приложение 6

Качественный состав персонала

Категория персонала

Общее количество

Работающие с открытия

С высшим образованием

Среднетехн.-стреднеспец.

Без специального образования

Человек

Доля, %

Человек

Доля, %

Человек

Доля, %

Человек

Доля, %

Человек

Доля, %

Административный

10

33

8

80

5

50

3

30

2

20

Основной рабочий

16

54

10

63

1

6

7

44

8

50

Вспомогательный

4

13

4

100

0

0

0

о

4

100

Состав персонала

30

100

22

73

6

20

10

33

14

47

Приложение 7

Циклограмма производства и реализации услуг

Приложение 8

Основные средства, приобретаемые для проекта

Наименование осн. средства

Дополнительная информация

Цена, руб.

Срок переноса стоимости на себестоимость, лет

Норма амортизации, год, %

Кол-во, шт.

Сумма амортизации, год. руб.

компьютер

Монитор 19`

30000

3

33

8

80000

Кофеварка

50 (Д)Х50 (Ш) см

20000

5

20

1

4000

фотоаппарат

SONY810

20000

3

33

1

6667

Ковровое покрытие

5000Х5000 см

10500

3

33

1

3500

Konika Minolta R2 Super

Модуль ввода информации. Принтер процессор или модуль вывода информации

2100000

10

10

1

210000

CL-KP46TJ-A

Проявочный процессор

150000

7

14

1

21429

Сумма амортизации, год. руб.

325595


Приложение 9

Расчет производственной мощности

Наименование

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

Планируемый оборот по фото-печати в год, тыс. руб.

3475

5275

5273

5721

6308

6954

Средняя цена реализации, руб.

10,00

9,62

8,87

8,49

8,11

7,74

Среднее количество отпечатков, месяц, шт.

28959

46665

49551

56153

64788

74913

Среднее количество отпечатков в час, шт

105

166

181

205

236

273

Производственная мощность

400

400

400

400

400

400

Процент загрузки оборудования, %

26

42

45

51

59

68

Приложение 10

План по реализации товаров и услуг, в тысячах рублях

Наименование

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

Фото-кафе

1158

1758

1758

1907

2103

2318

Фото-услуги

3475

5273

5273

5721

6308

6954

фототовары

2780

4218

4218

4577

5046

5563

Фото-студия

1853

2812

2812

3051

3364

3709

Стилист

116

176

176

191

210

232

Итого выручка

9383

14237

14237

15447

17031

18776


Планируемый процент рентабельности

Наименование, %

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

Фото-кафе

53

47

45

44

42

40

Фото-услуги

53

51

47

45

43

41

фототовары

53

33

31

31

30

30

Фото-студия

70

70

70

70

70

70

Стилист

70

70

70

70

70

70

Средний % рентабельности

51

49

47

46

45

44

План по переменным затратам на реализацию, в тысячах рублях

Наименование

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

Фото-кафе

544

932

967

1068

1220

1402

Фото-услуги

1633

2584

2795

3147

3595

4103

фототовары

1863

2826

2911

3158

3532

3894

Фото-студия

556

844

844

915

1009

1113

Стилист

35

53

53

57

63

70

Средний % рентабельности

4631

7238

7569

8345

9419

10583

Приложение 11

Необходимый персонал для реализации проекта

Наименование деятельности

Должность

К-во. чел.

Требования к персоналу

Опыт работы

Пол

Возраст, лет

Образование, не ниже

Фото-кафе

бармен

2

Желательно

1 – Муж

1- Жен

20-30

Средне специальное

Фотомагазин

Продавец-консультант

2

Не имеет значения

Любой

20-30

Мастер фото-услуг

2

Желательно

Муж

20-40

Фото-студия

Фотограф

2

Обязательно

1 – Муж

1- Жен

30-40

Стилист

1

Обязательно

Жен

25-35