Файл: Тема Предмет, значение и задачи анализа хозяйственной деятельности.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.11.2023

Просмотров: 470

Скачиваний: 11

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Таким образом, уравнение связи, которое описывает зависимость производительность труда от фондовооруженности, получило следующее выражение:

Yx = 0,4 + 1,25х

Yx = 0,49 + 3,65х1 + 0,09х2 + 1,02х3 – 0,122х4 + 0,052х5
Допустим, что уровень материалоотдачи на анализируемом предприятии по плану на отчетный год – 2,5 рублей, а фактический – 2,4 руб. Из-за этого уровень рентабельности продукции ниже планового на 0,365%:
yxi = 3,65 х (2,4 – 2,5) = 0,365%

Подсчет резервов роста результативного проказателя проводится аналогичным способом: резерв прироста каждого факторного показателя умножается на величину соответствующего коэффициента регрессии в уравнении связи:

Рyxi = Рxi х bi. (52)

Предположим, что в следующем году намечается рост материалоотдачи с 2,4 до 2,7 руб. За счет этого рентабельность повысится на:

Рyxi = (2,7 – 2,4) х 3,65 = 1,1%

Подобные расчеты делаются по каждому фактору с последующим обобщением результатов анализа.

Результаты многофакторного регрессионного анализа могут быть также использованы для планирования и прогнозирования уровня результативного показателя. С этой целью необходимо в полученное уравнение связи подставить прогнозный уровень факторных показателей:

Упл = 0,49 + 3,65 х 2,7 + 0,09 х 85 + 1,02 х 8,5 – 0,122 х 20 + 0,052 х 33 = 25,95%


Тема 3. Анализ производства и реализации продукции

Таблица 1. Динамика производства и реализации продукции

Год

Объем произ

водства продукции в текущих ценах тыс.руб

Средний индекс цен на проду

кцию

предп

риятия

Объем произ

водства в ценах базисного периода

тыс.руб

Индексы роста

Объем реали

зации

в ценах

базисного года

тыс. руб

Индексы роста

Бази

сные

Цепные

базисн

цепные

Ххх1

33615

1,00

33615

1,0

1,0

32 345

1,0

1,0

Ххх2

41178

1,25

32942

0,98

0,98

35 010

1,08

1,08

Ххх3

51744

1,22

33930

1,01

1,03

31 670

0,98

0,90

Ххх4

63500

1,18

35287

1,05

1,04

35 354

1,09

1,12

Ххх5

77400

1,15

37402

1,11

1,06

40 475

1,25

1,14

Ххх6

100320

1,20

40380

1,2

1,08

39 350

1,22

0,97

Таблица 2. Анализ выполнения плана по выпуску и реализации продукции предприятием за 200_ год

Изделие

Объем производства продукции в плановых ценах, тыс. руб.

Реализация продукции
в плановых ценах, тыс. руб.

план

факт

+, -

%
к плану

план

факт

+, -

%
к плану

Пальто женское из ч/ш ткани

50000

66 500

+16500

+33

52 275

62 730

+10455

+20

Пальто женское из п/ш ткани

30000

17 100

-12900

- 43

31 139

18 302

-12837

-41,2

Итого

80000

83600

+3600

+4,5

83414

81 032

-2382

-2,8


Таблица 3. Оперативный анализ выполнения плана по выпуску и отгрузке продукции, тыс. руб.

Вид продукции

План

План с на-

Чала меся-

ца

02.01




на сутки

на месяц

фактический объем

отклонение от плана

03.01и т.д.


за сутки

с начала месяца

Изделие А



















Выпуск

400

2500

400

380

380

-20




отгрузка

405

2520

405

410

410

+5




Изделие Б






















Выпуск

125

1600

125

130

130

+5




Отгрузка

135

1640

135

138

138

+3




Итого






















Выпуск

525

4100

525

510

510

-15




Отгрузка

540

4160

540

548

548

+8






Таблица 4 Анализ выполнения договорных обязательств по отгрузке продукции за март, тыс. руб.


Изделие

Потребитель

План поставки по договору

Фактически отгружено

Недопоставка продукции

Зачетный объем в пределах плана

А

1

800



850



800

2

800

750

- 50

750

3

600

700




600

В

1

500

500




500

2

1200

1050

- 150

1050

Итого




8000

8500

-200

7200

Таблица 6. Анализ выполнения договорных обязательств за год, тыс. руб.

Месяц

План поставки продукции

Недопоставка продукции

Выполнение, %

за месяц

с начала года

за месяц

с начала года

за месяц

с начала года

Январь

7500



7 500

-300

-300



96

96

Февраль

7800


15 300

-100

- 400

98,7

97,4

Март

8000


23 300

-800

- 1200

90

94,8

Декабрь

9500

95 850




- 4800

100

95

Таблица 7 Выполнение плана по ассортименту продукции

Изделие

Объем производства продукции в плановых ценах тыс. руб.

Процент выполнения плана

Объем продукции, зачтенный в выполнение плана по ассортименту тыс. руб.

план

факт

А

28 800

25 200

87,5

25200

Б

33 600

33 264

99

33264

С

19 200

22 176

115,5

19200

D

14 400

20 160

140

14400

Итого

96 000

100 800

105

92064


Таблица 8 Анализ выполнения плана по выпуску и реализации продукции предприятием за 200_ год

Изделие

Объем производства продукции в плановых ценах, тыс. руб.

Реализация продукции
в плановых ценах, тыс. руб.

план

факт

+, -

%
к плану

план

факт

+, -

%
к плану

Пальто женское из ч/ш ткани

50000

66 500

+16500

+33

52 275

62 730

+10455

+20

Пальто женское из п/ш ткани

30 000

17 100

-12900

-43

31 139

18 302

-12837

-41,2

Итого

80 000

83600

+3600

+4,5

83414

81 032

-2382

-2,8

Таблица 9. Анализ структуры производства продукции

Изде- лие

Оптовая цена изделия

руб.

Объем производства продукции, тыс.руб

Структура продукции, %

Стоимость выпущенной продукции в ценах плана, тыс. руб.

Измененние выпуска продукции за счет структуры, тыс. руб.

to

t1

to

t1

to

факт при базовой структуре

t1




1

2

3

4

5

6

7

8

9

А

5000

10 000

13 300

50

70

50 000

47 500

66 500

+19 000

Б

3000

10 000

5 700

50

30

30 000

28 500

17 100

-11 400

Итого



20 000

19 000

100

100

80 000

76 000

83 600

+7600