Добавлен: 11.01.2024
Просмотров: 530
Скачиваний: 9
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
-
сроков проведения проверок более чем на 90 дней; -
количества проверок; -
объектов контроля.
-
В остальных случаях: изменения сроков проведения проверок менее чем на 90 дней, изменения названия объектов контроля, без изменения самого объекта контроля, отступления от «Плана-графика проверок приоритетных объектов…» согласовываются в СИ АО. Проведение проверок в периоды,
не предусмотренные «Планом-графиком проверок приоритетных объектов…» категорически запрещено без письменного согласования с СИ АО.
Для оперативного принятия решения о возможности изменения сроков проведения проверок, необходимо направить обращение в адрес начальника СИ, с указанием детальной информации (приложение Д), а обосновывающие документы (письма дочерних обществ, ГПР и т.п.) СИ ежемесячно отражает в отчетных документах, направляемых АО в Департамент ПАО «Газпром» (С.В. Скрынников), для согласования акта выполненных работ. -
Для проведения проверки ОКСиКР ФО подготавливает, а руководитель ФО (либо лицо, его замещающее) утверждает План и Программу проведения проверки, а также подписывает Распоряжение по ФО «О проведении проверки…». -
До подготовки Планов и Программ, при формировании кадрового состава специалистов СИ, направляемых на контрольные мероприятия, необходимо учесть, что в ОКСиКР ФО должен находится сотрудник, ответственный за формирование и направление в АО ежемесячной и ежеквартальной отчетности; своевременное занесение результатов проверок и рассмотрения материалов, направляемых ДО для снятия (продления) нарушений в АИС; рассмотрение специальных рабочих инструкций по очистке/калибровке, испытаниям и осушке, а также их согласование у руководства ФО.-
Типовая «Программа проведения проверки…» приведена в приложении А. -
Типовой «План проведения проверки…» приведен в приложении Б. -
Проведение проверок без участия специалистов СИ не допускается. -
Следует учитывать, что «План проведения проверки…» может быть скорректирован по ходу проведения проверки на основании решения ответственного представителя СИ с учетом текущей (фактической) конъюнктуры СМР на объекте и других объективных факторов, определенных на месте проверки.
-
-
Периодом проведения проверки является временной интервал между датой проведения установочного совещания с участниками процесса СМР на начальном этапе и датой проведения итогового совещания, на котором обсуждаются результаты и подписывается итоговый Акт проверки. Этот период указывается в Акте и «Программе проведения проверки…». При этом, в оформляемом Распоряжении «О проведении проверки…», а также в «Плане проведения проверки…» следует указывать период, включающий даты убытия в командировку к месту проведения проверки и возвращения из командировки, т.е. временной интервал нахождения в пути. -
В случае необходимости (целесообразности) дополнительного включения/привлечения к проверке специалистов из других ФО или АО, необходимо во взаимодействии с профильным отделом АО определить состав привлекаемых специалистов и, в срок за 20 календарных дней до начала запланированной проверки, направить на имя начальника СИ соответствующее обращение с отражением в полном объеме необходимой информации, для подготовки комплекта распорядительных документов профильным отделом АО СИ, а именно: список специалистов СИ, информацию о конъюнктуре строительства/реконструкции объекта, логистическую схему перемещения и т.д. -
Утвержденные План и Программа проведения проверки за 10 календарных дней направляются в адрес заказчика (агента) официальным письмом ФО с указанием потребности (при наличии) в транспорте, связи, проживании. -
Подготовка членов комиссии к проверке завершается инструктажем (совещанием), проводимым заместителем начальника управления по контролю за промышленной безопасностью ФО или, по его поручению, начальником ОКСиКР ФО, на котором:
-
доводятся План и Программа проверки; -
проводится инструктаж; -
распределяются между участниками проверки вопросы, подлежащие проверке.
-
На установочном совещании (в первый день проверки) представитель СИ (старший группы/председатель комиссии):
-
доводит до уполномоченных представителей организаций - участников СМР на объекте информацию о составе специалистов СИ, их распределение по основным направлениям проверки (направления контроля, проверяемые организации, проведение контрольно-измерительных мероприятий и т.п.), режим работы; -
запрашивает справочную информацию за подписью уполномоченного представителя заказчика о конъюнктуре строительства объекта (план/факт выполнения работ с разбивкой по подобъектам (позициям) и указанием видов выполняемых СМР и организаций); -
запрашивает Справки в соответствии с Программой проверки за подписью уполномоченного представителя СК заказчика о не устранённых (на дату начала проведения проверки) нарушениях, отраженных в Уведомлениях о выявленных нарушениях;
– осуществляет фотофиксацию разделов Общего (-их) журнала работ.
-
Проверка представителями СИ проводится поэтапно с проведением выборочных контрольных измерений.
При проведении проверки представители СИ:
-
через ответственное должностное лицо проверяемого подразделения организации запрашивают материалы и документы, при необходимости уточняют полученную информацию у работников проверяемой организации; -
проводят оценку деятельности проверяемой организации на соответствие требованиям действующего законодательства РФ, нормативно-технических документов, локальных нормативных актов, проектной, организационно-технологической документации и руководящих документов ПАО «Газпром» по соответствующим направлениям контроля; -
осуществляют фотофиксацию выявленных нарушений, в том числе в отношении исполнительной документации (ОЖР и Журналы по видам работ, АОСР, Заключения по НК, операционно-технологические карты по видам работ и т.п.); -
осуществляют (с привлечением персонала и оборудования подрядных организаций) проведение выборочных контрольно-измерительных мероприятий (геодезические измерения, качество адгезии, геометрия и видимые дефекты сварных швов, прочность бетонных конструкций, сплошность и толщина нанесения ЛКП и т.д.);
– в рамках контроля в части идентификации/освидетельствования восстановленных труб на объектах капитального ремонта проверяют только наличие оформленных ДО паспортов (документов качества) на отремонтированные трубы.1
-
При осуществлении камеральных проверок данных, размещенных в программном комплексе АРМ ККРР ИСТС «Инфотех» проводится анализ нормативных документов ДО, регламентирующих организацию и осуществление СК заказчика, оснащения ДО приборов и оборудованием, используемым при проведении строительного контроля на соответствие [22], аттестацию и квалификации персонала, привлекаемого к осуществлению строительного контроля (для объектов капитального ремонта)2, -
В ходе проверки, в период, предусмотренный Планом проверки, ответственный представитель СИ проводит промежуточное (рабочее) совещание с представителями заказчика (агента), СК заказчика, авторского надзора, генподрядной и подрядных строительных организаций, на которых конспективно обсуждаются предварительные результаты и выявленные в ходе проверки несоответствия, а также варианты их возможного устранения в ходе проверки. -
Результаты контрольного мероприятия на объекте оформляются Актом проверки (по форме Приложения А [1]), скан-копия Акта в рабочем порядке, по каналам электронной почты, не позднее 2 рабочих дней с момента возвращения из командировки в соответствии с «Распоряжением о проведении проверки…» направляются ФО в профильные отделы Инспекции в АО. -
Сканированные копии Актов проверок объектов строительства/реконструкции направляются профильным отделом СИ АО в течение 3-х рабочих дней с даты окончания проверки на адреса электронной почты работников профильного отдела Филиала 644 ПАО «Газпром». -
На основании п. 7.3 [1] анализ результатов проверок объектов строительства/реконструкции проводится подразделением АО, ответственным за подготовку и представление аналитической информации. Результаты проведенных проверок официальными письмами до 10 числа месяца, следующего за месяцем проведения проверок, направляются АО в адрес филиала 644 ПАО «Газпром». В случае подписания актов проверок с «Особым мнением» в течение 10 рабочих дней по окончании проверки для анализа и рассмотрения «особых мнений»3.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14
Оформление результатов контрольных мероприятий при осуществлении СИ корпоративного контроля (надзора)
-
Результаты проверок СИ оформляются Актом проверки по форме Приложения А [1]. -
Нумерация Актов проверок осуществляется в соответствии с актуальной редакцией приказа Общества «Об утверждении «Порядка нумерации актов проверок ООО «Газпром газнадзор». -
Оценка уровня эффективности работы СК заказчика, авторского надзора и СКК генподрядчика осуществляется в соответствии с «Порядком оценки уровня эффективности работы СК заказчика, авторского надзора и СКК генподрядчика» [12]. -
Формулировки нарушений в адрес СК заказчика должны соответствовать Приложению Г. -
Выявленные нарушения, отраженные в Акте проверки СИ, должны быть корректно изложены (не допуская при этом двоякого толкования), однозначно идентифицированы по месту и характеру несоответствия и иметь четкие ссылки на пункты действующих нормативных документов, проектной и рабочей документации, требования которых нарушены или не выполнены проверяемой организацией, а также сроки устранения нарушений, как правило, согласованные с уполномоченными представителями 1-го и 2-го уровней системы управления качеством на проверяемом объекте, за исключением ситуации, когда выявленный брак или нарушение строительных норм и правил, проектных решений требует немедленного устранения. Срок устранения нарушений для объектов строительства/реконструкции следует устанавливать не позднее 25 числа месяца, в котором необходимо устранить выявленное нарушение. -
Устанавливаемый в Акте проверки срок устранения нарушений, связанных с качеством поставленных МТР, включая вопросы отсутствия сопроводительных документов качества, сомнения в их подлинности, отсутствия в документах качества информации в объеме, предусмотренном НД об изделии, отсутствия и/или несоответствия маркировки на изделии представленным документам качества и/или НД, несоответствия поставленных МТР требованиям рабочей (проектной) документации,
не разрешенных к применению на объектах ПАО «Газпром», а также при отсутствии в документах качества отметки о корпоративной приемке МТР Инспекцией ПАО «Газпром» в организациях-изготовителях, согласно номенклатуре МТР, утвержденной Распоряжением [21] может превышать 60 календарных дней со дня подписания Акта проверки, при этом необходимо исключить установление дат снятия с контроля нарушений (в т.ч. дат согласованных переносов сроков устранения нарушений), совпадающих с последним числом отчетного месяца. -
Выявленные в ходе корпоративного контроля нарушения в области соблюдения требований производственной безопасности, отражаются в приложении к Акту проверки с возможностью отдельного учета. -
Специалисты СИ при проведении контрольного мероприятия осуществляют фотофиксацию, либо видеозапись выявленных нарушений, отражаемых в Акте проверки, и предъявляют указанные материалы по запросу заказчика и профильного Департамента.
Срок хранения фотографических либо видеоматериалов составляет не менее одного года от даты устранения нарушения.
-
Выявленные специалистами СИ в ходе контрольного мероприятия, но устраненные на момент составления Акта проверки нарушения, при условии своевременного (не позднее 1 дня до даты проведения итогового совещания) предъявления организацией, допустившей нарушения документов, однозначно подтверждающих устранение) фиксируются в Приложении № 2 к Акту проверки. -
Не допускается дублирование в Акте проверки СИ нарушений, ранее выявленных и отмеченных в уведомлениях специалистов СК заказчика
и числящихся на момент проведения контрольного мероприятия не устраненными при условии их полной идентичности, т.е. при совпадении сути, содержания, характера и места выявления. -
Не допускается дублирование (задвоение) выявленных нарушений
в адрес нескольких участников строительства (реконструкции, капитального ремонта), а также выдача одного нарушения одновременно на все подобъекты. Формирование Актов проверок СИ по результатам контрольных мероприятий на объектах КР осуществляется без учета транслирования нарушений по уровням системы управления качеством. -
Результаты выборочных контрольных измерений, осмотров проведенных в ходе контрольных мероприятий специалистами СИ в присутствии представителей ССК, СО и СКК должны быть оформлены по форме приложения № 5 к Акту проверки. -
За 1 (один) день до даты проведения итогового совещания по результатам проведенной проверки на объектах ПАО «Газпром» проект Акта направляется на адреса электронной почты руководителей профильных отделов СИ АО для последующего рассмотрения и рецензирования на соответствие содержания пунктов отмеченных нарушений указанным ссылкам на нормативно-технические документы и ЛНА ПАО «Газпром», а также проверке объективности оценки уровня эффективности работы СК заказчика, авторского надзора и СКК генподрядчика. -
На этапе подписания Акта проверки со стороны ДО и генподрядчика допускается вносить отметку «С особым мнением», размещаемую рядом с подписью автора, указанное «особое мнение» должно быть сформировано в день подписания Акта проверки. Наличие «особого мнения» не дает права уполномоченным представителям ДО и генподрядчика не подписывать указанный Акт в день подписания. -
Для объектов строительства и реконструкции сформированное «особое мнение» может вносится записью в сам Акт, либо направляться в СИ и профильный Департамент отдельно на бланке организации в течение 3-х рабочих дней после проверки. Решение в части устранения нарушений, отмеченных в «особом мнении», не принятых или частично принятых СИ, принимает профильный Департамент. -
Принятое профильным Департаментом ПАО «Газпром» решение доводится АО в установленном порядке до ФО. -
Для объектов капитального ремонта при факте наличия «особого мнения» вопросы формирования, анализа и устранения замечаний урегулируются в рамках зоны ответственности заказчика и СИ, без привлечения 4-го уровня. -
В случае отказа кого-либо из уполномоченных представителей заказчика и/или генподрядчика от подписания Акта проверки, руководителем контрольного мероприятия со стороны СИ вносится соответствующая запись в Акте проверки: «От подписи отказался». -
Результаты проведенных проверок подлежат внесению в АИС в срок 3 (трех) рабочих дней с момента окончания проверки специалистом ОКСиКР ФО в соответствии с актуальной редакцией приказа ООО «Газпром газнадзор» «Об организации работы в АИС «Электронный акт обследования» [13]. -
Порядок внесения информации отражен в инструкции АИС «Электронный акт обследования» Акт проверки Строительной инспекции ПАО «Газпром» (v.2020.06.17) [14].