Файл: Анализ внешней и внутренней среды организации.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 29.03.2023

Просмотров: 554

Скачиваний: 7

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

В 2018 году начато строительство и в 2019 году планируется введение в эксплуатацию нового производственного корпуса для размещения гальванического и лакокрасочного оборудования общей площадью около 17 000 м2.

Приоритетным направлением в управлении персоналом Общества остается эффективное кадровое обеспечение стратегии развития предприятия. Прежде всего – это обеспечение потребности предприятия в высококвалифицированном персонале. Как уже отмечалось средний возраст работающих на заводе 44 года. Прослеживается тенденция дальнейшего его снижения за счет мер по закреплению молодых кадров. Уже сейчас в числе специалистов основных инженерных профессий более 50% молодежи в возрасте до 35 лет. В этих целях на предприятии реализуется ряд корпоративных программ, способствующих закреплению молодежи на предприятии (корпоративной поддержки, адаптации и наставничества, молодежной политики, «Посвящение в рабочие» и др.).

Ежегодно профессиональные инженеры и молодые специалисты предприятия становятся лауреатами и победителями в федеральных профессиональных конкурсах «Инженер года» (в 2016 – 2018 гг. – 79 чел.). Систематически проводимые на предприятии конкурсы профессионального мастерства среди рабочих (в т.ч. и молодых), а также среди молодых специалистов способствуют росту уровня профессиональной компетентности, увлеченности профессией, мотивации на развитие. Одним из приоритетов кадровой политики является реализация системного подхода к обучению всех категорий персонала с позиций непрерывности и опережающей инновационности. Ежегодно профессиональную подготовку и переподготовку на внутрифирменной основе проходит более 2 тыс. рабочих, специалистов и руководителей. Более 600 человек проходят внешнее обучение. Разрабатываются и реализуются новые программы по обучению молодых специалистов, мастеров, наставников, рабочих различных профессий.

Одной из основной целей кадровой политики является формирование и подготовка резерва управленческих кадров из числа собственного персонала. В этих целях руководители, прошедшие ассессмент-центр и заявленные в резерв, проходят активную подготовку по специальной модульной системе развития, позволяющей совершенствовать их управленческие компетенции. Системная работа с профессиональными ВУЗами и техникумами позволяет организовать целевое обучение, в том числе по программам контрактной подготовки, как наиболее перспективной с точки зрения наиболее эффективной адаптации к потребностям производства. В рамках формирования корпоративной культуры, являющейся неотъемлемой частью кадровой политики, основанной на лояльности персонала организационным ценностям и приоритетам предприятия, осуществляются перспективные мероприятия, направленные на эффективное взаимодействие подразделений в решении производственных задач и достижения общих целей.


Опишем основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного Общества.

Кадровые аспекты.

Внешние:

  • сохраняющаяся в Рязанской области тенденция стремительного старения общества на фоне ярко выраженной диспропорции полов, а также сокращении трудоспособной части населения;
  • снижение объема и качества предложений (по рабочим и инженерным специальностям) на региональном рынке труда;
  • отсутствие системы подготовки рабочих кадров, востребованных на предприятиях ОПК профессий, на государственном уровне;
  • ликвидация или отсутствие профильных направлений обучения, необходимых для предприятия, в ВУЗах при явном преобладании выпускников – бакалавров, уровень подготовки которых зачастую недостаточен для наукоёмких отраслей;
  • недостаточность финансирования обучающих программ;
  • различие в уровне заработной платы на предприятиях одной отрасли в Московской и Рязанской областях;
  • отсутствие отсрочки от призыва в ряды РА для востребованных молодых рабочих и специалистов предприятий ОПК;

На результаты деятельности АО «ГРПЗ» оказывают влияние различные факторы риска:

1.Рост цен и тарифов естественных монополий на все виды энергоносителей и поставщиков комплектующих, что ведет к повышению цен на продукцию.

2.Техническое оснащение предприятия не в полной мере отвечает современным требованиям к технологиям для выпуска передовой техники. Старая инфраструктура вспомогательных сетей и энергосбережения требует значительных средств на поддержание ее функционирования.

3.Ограниченная номенклатура, низкая рентабельность и высокая конкуренция выпускаемой продукции гражданского назначения.

4.Срыв выполнения производственной программы из-за неукомплектования (или несвоевременного укомплектования) специалистами и рабочими необходимой профессии и квалификации.

2.3 Анализ и оценка внутренней среды АО «ГРПЗ»

Основные технико-экономические показатели по предприятию в целом за 2016-2018 годы выглядят следующим образом (таблица 5).

Таблица 5

Основные технико-экономические показатели по АО «ГРПЗ»

№ п/п

Показатели

Ед. изм.

2016

2017

2018

Отклонение (+/-)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Объем реализованной продукции в сопоставимых ценах

тыс.р.

14510714

17753371

16510714

-1 242 657

2.

Себестоимость реализованной продукции

тыс.р.

13601307

14529586

145623865

+328 279

3.

Затраты на 1 р. реализованной продукции

коп.

0,93

0,82

0,71

- 0,11

4.

Прибыль от реализации

тыс.р.

909 407

1 704 857

1244545

-460312

5.

Среднегодовая стоимость основных средств

тыс.р.

2670328

3257757

3645186

+387 429

6.

Фондоотдача основных средств

р./р.

5,43

5,44

5,43

-0,01

7.

Оборотные средства

тыс.р.

10764834

13388712

117648334

-1 623 878

8.

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств

об.

1,34

1,32

1,30

-0,02

9.

Рентабельность производственных фондов

%

31,8

59,2

31,8

-27,4

10.

Производительность труда одного работающего

р./чел.

2193,6

2431,9

2570,2

+138,3

11.

Среднегодовая зарплата одного рабочего

р.

332 275

324 978

319681

-5 297

12.

Платежеспособность

дол.ед.

0,7

1,1

1,0

-0,1

13

Фонд оплаты труда

тыс. р.

124587975

2131849125

2372339400

+240490275

14

Рентабельность персонала

157,2

137,4

233,5

+ 96,1

15

Среднегодовая выработка на работающего

тыс. р.

2074,5

2193,6

2431,9

+ 238,3


Наблюдается снижение прибыли. Это связано с тем, что объем реализации растет, а затраты на 1 рубль реализации снижается с 82 коп. в базовом году до 71 коп. в отчетном.

Большую часть в имуществе предприятия занимают основные фонды, состояние которых оказывает большое влияние на финансово-экономическую деятельность любой организации.

Информация о реализации социальных программ общества (в том числе финансируемых за счет чистой прибыли общества) представлена в Таблицах 6-7.

Таблица 6

Мотивационные расходы в 2018 году

№ п/п

Наименование статьи

Утвержденный план 2018 г.

Факт

2018 г.

Отклонение

тыс. руб.

Расходы социального характера всего

38 000,0

36 558,1

-1 441,9

в том числе:

1

Предоставление работникам 2-х дней отпуска по колдоговору

5 540,0

5 565,8

25,8

2

Предоставление однодневного отпуска в случае свадьбы, рождения ребенка и т.д.

600,0

378,3

-221,7

3

Предоставление работникам непрестижных профессий, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, дополнительного отпуска

300,0

324,8

24,8

4

Вознаграждение членам добровольных пожарной и народной дружин

500,0

414,6

-85,4

5

Поощрение и оплата времени на деятельность, не связанную с производством

3 200,0

3 500,6

300,6

6

Доплата медперсоналу за цеховость

60,0

40,0

-20,0

7

Вознаграждение руководящего состава Общества

27 800,0

26 334,0

-1 466,0

Таблица 7

Расходы социального характера в 2018 году

№ п/п

Наименование статьи

Утвержденный план 2018 г.

Факт 2018 г.

Отклонение

тыс. руб.

Расходы социального характера всего

83 784,5

85 597,3

2 346,5

в том числе:

1

Расходы по обеспечению питанием сотрудников

1 630,0

1 864,1

234,1

2

Материальная помощь

23 890,0

23 662,0

-228,0

3

Оплата путевок (санаторные)

3 700

2 312,3

-1 387,7

4

Оплата дорогостоящего лечения

400,0

348,4

-51,6

5

Выходное пособие при увольнении

800,0

0,0

-800,0

6

Прочие расходы социального характера

53 364,5

57 410,6

4 046,1


Основные усилия и финансовые ресурсы предприятия будут направлены на разработку и постановку на производство новых изделий для военных самолетов, вертолетов, а также для перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации. АО «ГРПЗ» необходима продукция, которая имеет наибольшую перспективу - данные направления являются для предприятия приоритетными.

Таким образом, можно отметить негативное влияние финансового кризиса на состояние АО «ГРПЗ», который повлек за собой падение спроса на продукцию и как следствие недозагрузку производственных мощностей завода, снижение объемов производства, падение рентабельности, падение прибыли. Из-за удорожания кредитных ресурсов и сложности в их получении произошло увеличение дефицита оборотных средств предприятия.

Совокупность вышеперечисленных факторов привела к затруднительному финансово-экономическому положению АО «ГРПЗ». Однако, определены следующие приоритетные направления работы предприятия в сложившейся ситуации:

    1. сокращение издержек производства,
    2. экономия энергоресурсов,
    3. рациональное использование средств при закупке комплектующих,
    4. усилия на разработку и производство серийной продукции,
    5. пристальное внимание - кадровой политике и социальным программам,
    6. приоритетное направление - работа с молодежью.

Подводя итог 2 главе, мы можем отметить что АО «ГРПЗ» является предприятием с большой историей. Анализируя внешнюю и внутреннюю среду, мы провели следующую работу: исследовали общие сведения об организации, провели анализ структуры и органов управления; изучили систему планирования и управления; провели анализ экономической деятельности предприятия по основным направлениям работы.

ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ГРПЗ» С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ

3.1 Рекомендации по формированию стратегии развития АО «ГРПЗ»


Основными целями для АО «ГРПЗ» является выполнение запланированных ключевых показателей: выручки от реализации продукции (работ, услуг), прибыли от продаж, чистой прибыли, рентабельности по чистой прибыли, обеспечение выплаты дивидендов в ГК «Ростех».

Основные цели и задачи деятельности АО «ГРПЗ» на 2019 год:

    1. Обеспечить финансовый результат деятельности предприятия (чистая прибыль) в 2019 году;
    2. Обеспечить источниками финансирования на плановый период мероприятия капитального характера в виде чистой прибыли и амортизационных отчислений;
    3. Обеспечить своевременные выплаты текущих налоговых платежей;
    4. Обеспечить уровень среднемесячной заработной платы в 2019 году в размере 35 000 руб.;
    5. Реализацию поставленных целей и задач на предприятии осуществлять на базе имеющегося ресурсного потенциала – среднесписочная численность персонала в декабре 2018 года – 6885чел.

Дальнейшее развитие АО «ГРПЗ» связано с выполнением Стратегии, направленной на сохранение лидерства в производстве авионики, на увеличение доли продаж выпускаемой продукции на внутреннем и внешнем рынках, на рост не только в традиционно освоенных нишах, но и завоевание новых инновационных направлений ВВСТ, с низким уровнем конкурентной среды или при полном ее отсутствии.

В настоящее время создан технический задел по дальнейшему развитию основного направления деятельности Общества – авиационных радаров и систем управления вооружением: изготовлению бортовых систем управления вооружением, увеличивается номенклатура составных частей, изготавливаемых предприятием для опытных образцов, отрабатываемых у Головного разработчика (НИИП им. В. В. Тихомирова). Идет интенсивная подготовка к освоению серийного производства активных фазированных антенных решеток, являющихся основными элементами бортовых радиолокационных станций.

АО «ГРПЗ» имеет большой опыт и высокий производственный потенциал, сформированные при выполнении НИОКР по разработке современных унифицированных цифровых бортовых радиолокационных ответчиков систем государственного опознавания и управления воздушным движением, а также запросчиков с применением активной фазированной антенной решетки (АФАР).

Проводимые работы позволяют с уверенностью рассчитывать на дальнейшее увеличение доли рынка данного продуктового ряда.

Продолжается развитие продуктового ряда бортовых специализированных цифровых вычислительных машин класса «Соло». Участие в создании программно-аппаратных средств, предназначенных для средств и систем ПВО, ПАК ФА, ПМИ, подводных судов гарантирует укрепление позиций АО «ГРПЗ» в данной рыночной нише.