Файл: Анализ внешней и внутренней среды организации (SWOT-анализ).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 05.04.2023

Просмотров: 617

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Стратегический анализ деятельности компании

1.1 Сведения об организации

1.2. Анализ внутренней среды организации

1.2.1. Определение миссии и системы целей организации

1.2.3. Анализ финансовых показателей деятельности организации (финансовая устойчивость предприятия, ликвидность и платежеспособность организации, анализ деловой активности, анализ рентабельности)

1.2.4. Анализ маркетинговой деятельности организации

1.3. Анализ клиентов

1.4 SWOT-анализ. Определение путей и направление развития организации или отдела

Глава 2. Разработка системы сбалансированных показателей

2.1. Определение стратегических целей деятельности организации

2.2. Построение стратегической карты

3. Анализ внешней среды организации

Глава 2. Выбор стратегии развития организации

2.1 Определение направлений совершенствования деятельности компании

2.2 Разработка стратегических альтернатив развития организации

Глава 3. Разработка плана реализации стратегии

3.1 Разработка плана организационных изменений

3.2. Разработка плана маркетинга

3.3. Разработка плана управления человеческими ресурсами

3.4. Разработка производственного плана

3.5 Разработка финансового плана

Глава 4. Оценка эффективности и реализуемости проекта реализации стратегии

4.1. Оценка рисков проекта

4.2. Оценка эффективности проекта

Заключение

Список литературы

Таблица 32

План маркетинговых мероприятий

Мероприятие

Срок выполнения

Затраты, тыс. руб.

Открытие отдела маркетинга

Первый квартал20016 г.

50

Запуск производства строительных материалов

Третий квартал2016 г.

400

Печатная реклама

Ежемесячно в 2016 г.

60

Установка рекламных щитов

Раз в 3 месяца в 2016 г.

120

Совершенствование сайта компании

Первый квартал 2016 г.

5

Совершенствование системы ценообразования

2016-2017 г.

35

Создание системы сбыта для производимых материалов

Второй квартал 2016 г.

25

Создание клиентской базы

Первый квартал 2016 г.

3

Итого

698

3.3. Разработка плана управления человеческими ресурсами

Цель: Повышение производительности труда

Задачи:

  1. Повышение заинтересованности персонала в работе
  2. Повышение квалификации персонала
  3. Создание сильной корпоративной культуры
  4. Повышение мотивации

Таблица 33

Мероприятия по управлению человеческими ресурсами

Мероприятие

Сроки выполнения

Затраты, тыс.руб.

Создание системы переподготовки персонала

Четвертый квартал 2016г.

40

Создание системы бонусов и премий

Третий квартал 2016 г.

35

Организация кооперативов

Два раза в год, 2016-2019 г.

300

Совершенствование системы отбора и подбора персонала

Второй квартал 2016 г.

2

Итого

377

3.4. Разработка производственного плана


Стратегия производства – стратегия эффективного и качественного производства.

Производственные цели:

  • Повысить качества строительства
  • Сократить сроки строительства
  • Сократить издержки производства

Контроль целей производства - краткосрочные в конце календарного года, долгосрочные раз в 2 года.

Контроль реализации производственного плана – каждый квартал.

Контроль системы управления производством – в конце календарного года.

Ответственный: заместитель генерального директора по строительству.

Таблица 34

План производственных мероприятий на 2015-2020 годы

Мероприятие

Единицы измерения

Количество

Затраты, тыс.руб.

Производство строительных материалов

т

10000

2000

Проектирование объектов

шт

500

3000

Строительство загородного жилья

шт

500

100000

Проведение отделочных работ

М2

6000

2000

Строительство бань

шт

40

40

Приобретение оборудования и инвентаря

шт

25

500

Итого

107540

3.5 Разработка финансового плана

Финансовые цели:

  • Повышение рентабельности продаж на 15%
  • Увеличение прибыли компании

Контроль целей управления финансами – каждый год.

Контроль системы управления финансами – каждый год.

Ответственное лицо – бухгалтер.

Таблица 35

Затраты на реализацию стратегии компании в период с 2015 по 2019 год

Наименование плана

Бюджет, тыс.руб.

План организационных изменений

110

План маркетинга

698

План управления человеческими ресурсами

377

Производственный план

107540

Итого

108725

Таблица 36

Прогноз основных финансовых показателей деятельности компании за период с 2015 по 2019 годы


Вид прогноза

Показатель

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Умеренный

Выручка

7223

9389,9

12206,9

15868,9

20629,6

26818,5

Себестоимость

7076

8491,2

10189,4

12227,3

14672,8

17607,4

Валовая прибыль

147

898,7

2017,43

3641,6

5956,82

9211,14

Коммерческие расходы

-

50

75

60

59

40

Управленческие расходы

110

240

245

235

249

231

Прибыль от продаж

37

608,7

1697,4

3346,6

5648,8

8940,1

Прочие расходы

-

3

4

5

2

4

Прибыль до налогообложения

37

605,7

1693,43

3341,6

5646,8

8936,1

Текущий налог на прибыль

7

121,14

338,7

668,321

1129,4

1787,2

Чистая прибыль

30

484,56

1354,7

2673,28

4517,5

7148,9

Вывод: При благоприятном прогнозе заметно увеличение чистой прибыли предприятия. Если компания внедрит представленные в курсовом проекте мероприятия ее рентабельность повыситься и уровень прибыли увеличится в несколько раз.

Выводы

В данной главе были разработаны планы развития компании.

В ходе организационных изменений в компании должны появиться новые отделы: отдел маркетинга и отдел проектирования. Они помогут повысить конкурентоспособность компании на строительном рынке. Так же был разработан производственный план на 5 и рассчитаны затраты на его осуществление.

План управления человеческими ресурсами повысить производительность труда и заинтересованность персонала в работе.


В финансовом плане на ближайшие 5 лет заметно увеличение чистой прибыли, что обосновано введение изменений в организационную структуру и запуском производства строительных материалов.

Глава 4. Оценка эффективности и реализуемости проекта реализации стратегии

4.1. Оценка рисков проекта

Таблица 37

Оценка рисков при реализации стратегии

Вид риска

Последствия

Возможности проявления

Степень влияния

Оценка

Политические риски

1

Изменение законодательства в области строительства

Снижение инвестиционной привлекательности

2

2

4

2

Изменение законодательства в сфере охраны окружающей среды

Повышение уровня издержек

2

3

6

3

Сокращение импорта материалов

Повышение себестоимости строительства

2

3

6

4

Изменение системы налогообложения

Повышение себестоимости строительства

3

2

6

5

Изменение политики ЦБ

Снижение инвестиционной привлекательности

2

2

4

Итого

26

Экономические риски

1

Экономический кризис

Замедление роста отрасли, снижение спроса

3

4

12

2

Изменение курса валют

Снижение уровня прибыли

3

2

6

3

Резкое снижение уровня располагаемых доходов населения

Снижение спроса

2

4

8

4

Повышение процентных ставок по кредитам

Увеличение уровня издержек

3

3

9

5

Увеличение темпа инфляции

Снижение уровня прибыли

2

3

6

Итого

41

Финансовые риски

1

Риск неплатежеспособности предприятия

Банкротство

2

4

8

2

Риск снижения финансовой устойчивости

Потеря клиентов, сокращение прибыли

2

4

8

Итого

16

Социальные риски

1

Демографический кризис

Снижение спроса

1

2

2


Продолжение таблицы 37

2

Изменение предпочтений покупателя

Снижение спроса

1

2

2

3

Нехватка рабочей силы

Увеличение сроков строительства, снижение качества работ

1

2

2

Итого

6

Маркетинговые риски

1

выход на продуктовый рынок многопрофильных (диверсифицированных) фирм

Ужесточение конкуренции

2

2

4

2

риск неудачной организации сети сбыта и системы продвижения товара к потребителю

Уменьшение спроса, снижение уровня прибыли

2

1

2

3

Риск ошибочного выбора стратегии продаж продукта

Уменьшение спроса, снижение уровня прибыли

1

1

1

4

Риск ошибочного ценообразования

Снижение спроса, недополучение прибыли

1

1

1

Итого

8

Технологические риски

1

Устаревание оборудования

Уменьшение объемов строительства

2

2

4

2

Появление более современного оборудования у конкурентов

Некачественное выполнение работ

2

3

6

3

Устаревание существующей технологии

Снижение качества строительства

2

3

6

Итого

16

  1. Возможность проявления: 1 – риск несущественный, 2 – риск не будет реализуем, 3 – риск скорее всего проявится, 4 – наступление риска весьма вероятно.
  2. Степень влияния: 1 – слабое, 2 – среднее, 3 – сильное.

Вывод: Наибольшую опасность для компании представляют экономические риски. Среди них самую высокую степень влияния имеет экономический кризис. Необходимо применять меры для минимизации потерь при наступлении рискового случая.

Таблица 38

Мероприятия по снижению степени влияния рисков на компанию

Мероприятие

Описание

Вид риска, на который направлено мероприятие

1

Избежание риска

отказ от использования в высоких объёмах заёмного капитала. Снижение доли заёмных финансовых средств в хозяйственном обороте позволяет избежать потери финансовой устойчивости предприятия.

Финансовые риски, экономические риски

2

Хеджирование

покупка срочных контрактов или опционов. Страхует от возможного повышения цен (курсов) в будущем. Он позволяет установить покупную цену намного раньше, чем был приобретён реальный товар.

Финансовые риски, экономические риски

3

Диверсификация

диверсификация видов финансовой деятельности — предусматривает использование альтернативных возможностей получения дохода от различных финансовых операций — краткосрочных финансовых вложений, формирования кредитного портфеля, осуществления реального инвестирования, формирования портфеля долгосрочных финансовых вложений 

Финансовые, экономические, маркетинговые, политические

4

Страхование рисков

защита имущественных интересов предприятия при наступлении страхового события

все

5

Самострахование (внутреннее страхование, резервирование)

метод снижения рисков, основанный на резервировании предприятием части своих ресурсов и позволяющий преодолеть негативные последствия, как правило, по однотипным рискам.

все